您好,可以的,這個紅沖要在4季度紅沖,沒有達(dá)到30萬的普票是免增值稅的
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當(dāng)時入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項
報關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
要在4季度紅沖是什么意思?
您好,您不是說上一年超了30萬免稅額度了,上一年我以為您在4月超的
個體戶上一年開賣二手車的發(fā)票2萬,稅局查到二手車行開的發(fā)票是8萬,要更正申報差額6萬,但是加了6萬當(dāng)年對應(yīng)季度的免稅額度就超了30萬的額度了,可以紅沖2萬的發(fā)票,現(xiàn)在重開一個8萬的發(fā)票嗎?這樣就算是今年的開票,就沒有超免稅額。
您好,不可以的,去年那一個季度就是超了30萬
上一年的第一季度超的
哦哦,上一年哪個季度超了,都更改不了的,紅沖也是今年的嘛
就是更正了申報就會超了,那我就不更正,今年直接紅沖2萬,然后再開正確的8萬,這樣上年的就不會超,今年也不超
您好,現(xiàn)在這個情況有點難,稅務(wù)是查到二手車市場開票8萬,我們就要申報大于等于8萬的,現(xiàn)在就是讓我們補2024年1季度的稅款
現(xiàn)在是沒更正申報時不會超,如果更正申報就會超,就想不走更正申報,直接紅沖,再重開正確發(fā)票,這樣操作行不通嗎?
您好,是的,行不通的,這個不是我們自查出來的,是稅務(wù)查到的,就是讓我們補稅
那個體戶開票第一季度超了,但是我年度總額沒超,我第一季度也要交增值稅嗎?
您好,是的,是看季度,不是看年度,
如果加上這少開的6萬,第一季度就是26+6=32萬,只超了2萬,就要全額交增值稅了,那可以紅沖一季度5萬,然后重開8萬,這樣一季度就是26-5+8=29萬,這樣就不超了,這樣行得通嗎?
您好,當(dāng)季度?是可以的,現(xiàn)在我們不能紅沖2024年呀,
公司開的二手車發(fā)票要跟車行開的發(fā)票一致或者大于嗎?小于不行嗎?
您好,當(dāng)然了,不開票也可以,申報未開票收入,二手車市場開票是人家過戶的發(fā)票,肯定是支付了這么多錢的呀