根據(jù)現(xiàn)行增值稅政策,一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù),可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,征收率為3%,并可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票
老師,公司是做建筑起重機(jī)出租的,征收方式是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,專管員當(dāng)時(shí)跟我們說(shuō)的是3個(gè)點(diǎn)征收率,現(xiàn)在開(kāi)票給承租公司拒收,要求我們開(kāi)九個(gè)點(diǎn)票,說(shuō)其他同行都是9個(gè)點(diǎn),我公司到底是開(kāi)九個(gè)點(diǎn)票還是3個(gè)點(diǎn)啊,之前公司開(kāi)了好多三個(gè)點(diǎn)票會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,我手上有家建筑公司,有兩個(gè)簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,收到勞務(wù)材料專票,我可以當(dāng)普票做賬嗎?反正也不能扺扣!
好,我再問(wèn)一下,建筑公司一般納稅人簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目是按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)的專票嗎?
我們公司是建筑行業(yè),一般納稅人,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收我們開(kāi)的是3%的專票,那這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師我們這有個(gè)甲供材項(xiàng)目,然后項(xiàng)目上說(shuō)簡(jiǎn)易征收,能不能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)24年異地預(yù)繳的所有金額合計(jì),可以在哪里導(dǎo)出?24年工商年報(bào)納稅總額需要填寫(xiě)
增值稅申報(bào)表填無(wú)票收入,下月怎么沖紅
老師,含稅金額是貨款加著票點(diǎn)的對(duì)嗎
老師您好,因2024年社?;鶖?shù)上漲,在2025.03月補(bǔ)提、補(bǔ)繳了上漲社保,可是在3月個(gè)稅申報(bào)里,沒(méi)有扣除,是在4月工資申報(bào)扣除的。請(qǐng)問(wèn)4月里賬務(wù)處理要怎么做?
你好老師,領(lǐng)導(dǎo)讓我們按利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積,是本月凈利潤(rùn)嗎?分錄怎么做?我們?cè)履┒际墙Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
老師的車租給學(xué)校用,每年支付他租車費(fèi)5000元。這個(gè)要不要登記個(gè)稅?他沒(méi)給學(xué)校開(kāi)發(fā)票。
老師,個(gè)人和公司要收購(gòu)另外一家公司,需要什么資料
工商年報(bào)中的年繳費(fèi)基數(shù)是指本年度每個(gè)月的社保繳費(fèi)基數(shù)的合計(jì)數(shù)對(duì)嗎?比如說(shuō)月工資是3000,繳費(fèi)基數(shù)4879是按照4879統(tǒng)計(jì)還是3000統(tǒng)計(jì)呢
老師你好,本公司借對(duì)方公司的錢,對(duì)方公司不讓做借款,本公司該怎么合理的借入對(duì)方的錢?
公司銷售貨物,銷售方付款運(yùn)輸公司,造成貨物損失,運(yùn)輸公司給招銷售方賠償款,銷售方是否開(kāi)票給運(yùn)輸公司
你好:有具體的政策嗎?
這個(gè)沒(méi)有規(guī)定不能開(kāi)專票,就可以了 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1第五十三條規(guī)定:“屬于下列情形之一的,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票:(一)向消費(fèi)者個(gè)人銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。(二)適用免征增值稅規(guī)定的應(yīng)稅行為。