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老師外購商品贈送客戶,計入業(yè)務(wù)招待費后,也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是視同銷售是不是還得在申報增值稅時候繳納增值稅

2025-02-21 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-21 14:27

若視同銷售,不用進項轉(zhuǎn)出,正常勾選抵扣

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快賬用戶8325 追問 2025-02-21 14:31

做完進項稅額轉(zhuǎn)出了那還用視同銷售不

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齊紅老師 解答 2025-02-21 14:34

做完進項稅額轉(zhuǎn)出,可不視同銷售

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若視同銷售,不用進項轉(zhuǎn)出,正常勾選抵扣
2025-02-21
你好,視同銷售就要確認收入的呀。
2023-10-17
購入的商品贈送,要視同銷售的
2023-12-07
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費? 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-增值稅-銷項。
2023-05-19
你好,按照120確認收入的
2021-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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