你好,是包括的。你有其他業(yè)務收入,也同樣需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本。
購入的原材料 銷售的時候計入主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候計入哪個科目啊 是主營業(yè)務成本還是其他業(yè)務成本啊
季度所得稅申報表里營業(yè)收入和營業(yè)成本分別包含哪些項目呢? 營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,不包括營業(yè)外收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本,不包括期間費用,營業(yè)外支出。 是這樣嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)時其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入、主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄應該怎么做?
結(jié)轉(zhuǎn)成品銷售成本,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本或者其他業(yè)務成本里?
老師,我有一點不太明白,月末。結(jié)轉(zhuǎn)的時候,主營業(yè)務收入,按工程結(jié)算收入,主營業(yè)務成本按合同成本。那第3條,結(jié)轉(zhuǎn)收入,的時候,主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本是不是一回事?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網(wǎng)絡登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負數(shù)(相當于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務局附表二20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
但是我這個對應的進項之前是做賬成了銷售費用的,后面對應結(jié)轉(zhuǎn)成其他業(yè)務收入可以嗎
你好,正常來說收入和成本是對應的,你計入了費用,你就不用再去結(jié)轉(zhuǎn)。
是這樣的,當時收到這張進項發(fā)票,也沒有說要開對應的銷項出去,所以我就直接做賬成了銷售費用,但是后面又說要銷項出去,那我做賬的時候就做的其他業(yè)務收入了,后面結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候系統(tǒng)就自動結(jié)轉(zhuǎn)的其他業(yè)務收入,想請教一下老師這樣做賬可行嗎?
你好,可以的,在實際操作中一般沒什么問題。
但是理論上說還是有“其他業(yè)務收入”就有“其他業(yè)務成本”是吧
你好,是的。這樣才符合配比的原則。