那個是申報抵減欠稅的當(dāng)月做
老師 企業(yè)資質(zhì)等級是什么啊
老師 去年的記賬 銷售6000,但是當(dāng)時只記賬5000,少記賬了一千,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個問題,需要怎么做啊
你好,我想問一下客戶要求單價那里是整數(shù),這個發(fā)票我該如何開?
老師,您好!平時公司公賬付款收到的是“收條”,沒有發(fā)票,能不能入賬?
老師,我們公司是銷售公司,會給客戶打電話推銷。銷售人員的電話費(fèi),有發(fā)票,可以正常走費(fèi)用嗎?所得稅的時候需要調(diào)整嗎?
老師,今天發(fā)現(xiàn)21年有個成本重復(fù)入賬了,都結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,這個咋做
老師,公司購買車輛,只能個人貸款,不能公司貸款嗎?
老師,您好,我想問一下我公司本月剛開始做進(jìn)口貨物,增值稅跟關(guān)稅是找代理繳納的。我現(xiàn)在在增值稅勾選系統(tǒng)怎么看不到這比增值稅繳款單的進(jìn)項(xiàng)?。?/p>
為出租購進(jìn)的設(shè)備請問計(jì)入什么科目
老師,作為一般納稅人,開票13個點(diǎn),若增值稅稅負(fù)率是2.5%,附加稅6%,為了取的進(jìn)項(xiàng),加多8%稅點(diǎn)給供應(yīng)商開票,請問這個稅點(diǎn)成本是幾個點(diǎn)?
那會計(jì)分錄是怎樣的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣之后,申報表上的留底稅額不用體現(xiàn)賬上應(yīng)交增值稅~嗎
?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是轉(zhuǎn)出留抵的進(jìn)項(xiàng),抵繳了欠繳的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅