你好,對于你們來說的話是要做進項轉(zhuǎn)出,讓對方給紅字發(fā)票給你。
請問老師,收到的專票已經(jīng)抵扣做賬了,下個月沖紅的時候,是否要獲取負數(shù)發(fā)票做賬呢?
老師,請問一下紅沖對方已經(jīng)抵扣的發(fā)票怎么紅沖
老師您好,請問在7月份開了18萬的紅字發(fā)票信息表,其中18萬已被抵扣, 現(xiàn)在在賬上已經(jīng)做紅字憑證沖減了被抵扣的18萬,現(xiàn)在想問一下我結轉(zhuǎn)憑證的時候怎么做賬呢?
老師,請問一下,已經(jīng)被客戶抵扣的專用發(fā)票,他們想紅沖一半可以嗎?怎么操作呢?
老師請問已經(jīng)抵扣的專票怎么紅沖?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應付款-海運費,是吧?分錄:借:應收-客戶 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權投資的兩調(diào)兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務登記了
對方開了紅字發(fā)票是不是就安紅字發(fā)票做賬???
你好,是的,按照紅字發(fā)票來做賬。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。