一般情況下,外貿(mào)企業(yè)首次辦理退稅時(shí),通常需要在貨物出口并收匯后才能申請退稅。 根據(jù)您的描述,您公司此次發(fā)貨 1.5 萬個(gè),金額 1.8 萬左右,但只收到了 30% 的訂金 3 萬多美元,尚未全部收匯。因此,在這種情況下,您可能無法辦理退稅。 另外,收匯金額與報(bào)關(guān)單上的金額不一致可能會影響退稅。一般來說,收匯金額應(yīng)該與報(bào)關(guān)單上的金額一致,否則可能會被稅務(wù)機(jī)關(guān)視為異常情況,需要進(jìn)行進(jìn)一步的核實(shí)和處理。
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個(gè)代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷Ψ竭€欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬,合計(jì)有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
問出口退稅問題以Fob出口,報(bào)關(guān)金額6800是先收到的,然后在報(bào)關(guān)出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運(yùn)費(fèi)到美金賬戶,當(dāng)時(shí)和銀行說是運(yùn)費(fèi)銀行不能給予入賬,就以樣品結(jié)匯了。后面收到的貨代公司代理運(yùn)費(fèi)發(fā)票3千多,上面就包含國外部分的快遞費(fèi),這筆其實(shí)不是我們公司的費(fèi)用是吧?收到國外打的運(yùn)費(fèi)怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么做賬?
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務(wù)的情況應(yīng)該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負(fù)責(zé)直接出口商品,單獨(dú)和國外結(jié)算貨款, 運(yùn)費(fèi)貨代這塊,我們找,我們負(fù)責(zé)在國內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運(yùn)費(fèi)這些貨代費(fèi)用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運(yùn)費(fèi)的時(shí)候我們會多收一點(diǎn),比如一筆貨代費(fèi)用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應(yīng)該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
請問老師我司出口同一家公司的三個(gè)訂單,對方付款是按照三個(gè)訂單的30%、40%、30%這樣付外匯,我們出口是三次報(bào)關(guān) 三個(gè)訂單的貨物混合一起的,三次出口金額肯定和合同按比例收匯金額肯定不一致,那么這樣申請退稅,能把三次報(bào)關(guān) 全部結(jié)束,打包退稅嗎?
老師,您好,我想問一下500萬以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題,我們公司是小規(guī)模的,我們估算了一下今年最終的利潤總額是20萬的,我們剛剛買一臺小汽車是30萬的,如果想享受上述的政策,我們只能抵今年的20萬,但我們的車是30萬,剩余的10萬能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二個(gè)問題是,車是含增值稅是30萬,車輛購置稅是2.9萬,還有車內(nèi)的裝潢等費(fèi)用是1.5萬,這3個(gè)我們是小規(guī)模的,應(yīng)該全部計(jì)入車的原值對吧?30+2.9+1.5=34.4萬直接入固定資產(chǎn)原值吧?另外有些保險(xiǎn)費(fèi)和車船稅是計(jì)入管理費(fèi)用和稅金及附加的,對嗎?第三個(gè)問題,機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票給了我們第一和第二聯(lián),我在裝訂憑證的時(shí)候應(yīng)該裝訂哪一聯(lián)呢?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時(shí)還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個(gè)利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個(gè)值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
老師,我們收匯金額3萬多大于本次出口的金額1.8萬,這樣這次不可以辦理退稅嗎?這個(gè)金額后期肯定會對起來,但是前期對不起來,因?yàn)槲覀兎峙o客戶發(fā)貨,客戶后面又下了10萬訂單,我們發(fā)了幾批貨有可能加起來又不是10萬整,可能超10萬因?yàn)楹竺孢€有訂單,這種情況怎么辦啊?
可以退的 2.后面調(diào)整一致就可以 這次多打款了,下次就少打款