你好,合并抵消到母公司報表
老師您好,請問我們母公司吸收合并了子公司,賬套要做到一起,子公司怎么轉(zhuǎn)余額過來?例如子公司預付賬款50萬,我們轉(zhuǎn)到母公司,怎么做帳?
如果國企的合并,100%控股,子公司以文件金額入賬資本公積,母公司以子公司的資產(chǎn)負債表的凈資產(chǎn)為長投,那合并報表怎么做抵消分錄?
母公司吸收合并全資子公司,母公司單體長投1200萬,子公司凈資產(chǎn)1300萬(盈余公積25萬,未分配利潤75萬),沖減長投后差額計入資本公積,對嘛?假設子公司期初未分配利潤25萬,盈余公積25萬,那期初這50萬怎么在合并報表上體現(xiàn)呢?
母公司吸收合并全資子公司,沒有現(xiàn)金交易,也沒有非現(xiàn)金交易,只是將子公司資產(chǎn)負債并入母公司,母公司做帳時將子公司之前確認的資本公積盈余公積全部并入母公司,減少了長期股權(quán)投資,抵消了母子公司之間的往來款,剩余差額全部沖抵本企業(yè)未分配利潤,請問這樣做對么?如果不對,正確的應該怎樣做?圖片是企業(yè)做賬會計分錄
母公司與子公司進行固定資產(chǎn)調(diào)撥,母公司與子公司的會計分錄怎么做,合并報表的分錄怎么做?
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費用-保險費?
自然人電子稅務局 申報的解除勞動合同一次性補償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟補償,不足一月怎么計算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預付款可以嗎,對方估計掛的預收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費用
子公司自己層面怎么做分錄?
全部做相反分錄,全部為零最后
借:負債、權(quán)益 貸:資產(chǎn)嗎
是的,消除為零才可以的
那就不會形成差異是嗎?
這個怎么會有差異呢