你好,如果已經(jīng)發(fā)放了可以更正申報(bào)
之前代賬機(jī)構(gòu)做賬,往往工資還沒發(fā)放,就已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅。比如8月的工資,我們是9.20日發(fā)放,但是8月就申報(bào)了8月的個(gè)稅,9月初就扣掉了。那以后的話怎么去調(diào)整這個(gè)時(shí)間啊,比如9月份應(yīng)該是申報(bào)8月份的,但是8月份已經(jīng)申報(bào)掉了。
請(qǐng)問老師工資個(gè)稅申報(bào)這方面是怎么處理呢?比如8月份的工資,是8月計(jì)提,8月發(fā)放,申報(bào)8月工資呢?還是說8月份計(jì)提,9月份發(fā)放,申報(bào)7月份工資?
老師 請(qǐng)問一下 員工5月份入職, 在個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)送了員工入職時(shí)間為5月份, 5--8月工資已經(jīng)發(fā)放了,而且企業(yè)所得稅也按照這個(gè)已經(jīng)發(fā)放的工資來計(jì)算扣除的,但是5--8月沒有給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅(這個(gè)員工一個(gè)月有18000元的工資),只申報(bào)了9月份的工資,,,請(qǐng)問一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報(bào)10月工資的時(shí)候 ,將5-8月份工資和10月工資合計(jì)一起申報(bào)嗎??
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實(shí)付工資,那我申報(bào)11月份的個(gè)稅怎么申報(bào)呢?是零申報(bào)呢?還是按計(jì)提的申報(bào)呢?如果11月零申報(bào)了,在12月份實(shí)付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報(bào)2個(gè)月的個(gè)稅嗎?
想問一下,這個(gè)月申報(bào)4月份個(gè)稅時(shí),有個(gè)新員工我漏報(bào)了,就是5月份已經(jīng)發(fā)下去了,這個(gè)月報(bào)個(gè)稅忘記在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了,那這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
這三個(gè)月的都在24年發(fā)放了,只有12月的是1月份發(fā)放的
那就去更正24年的個(gè)稅申報(bào),更正8月份的后面也要逐期更正
或者,沒申報(bào)的這些金額,我全部在12月做更正,可以么?
在12月更正也可以,正常是需要更正當(dāng)月的
年累計(jì)金額一樣可以么?
年累計(jì)金額是一樣的,按照個(gè)稅的規(guī)定是要申報(bào)在實(shí)際發(fā)放的當(dāng)月