你好,需要根據(jù)公司備案的分?jǐn)偡绞?,一般按照銷售額或者成本兩種分?jǐn)偡绞?多數(shù)公司是按照銷售額分?jǐn)偅褪前凑漳闱度胧杰浖匿N售額/全年銷售額占比

我司主要是生產(chǎn)機(jī)器,現(xiàn)有一款嵌入式軟件屬于增值稅即征即退優(yōu)惠政策?,F(xiàn)有一款嵌入式軟件同機(jī)器一起銷售,現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不知道怎么區(qū)分,比如本月進(jìn)項(xiàng)總共10萬,軟件銷售額4萬,機(jī)器硬件11萬。那即征即退增值稅該怎么算呢?
我司享受嵌入式軟件增值稅即征即退政策。 9月有開出嵌入式軟件發(fā)票,因當(dāng)月沒有房租水電費(fèi)的發(fā)票,所以沒有進(jìn)項(xiàng)稅額公攤。 現(xiàn)10月只有開出硬件發(fā)票無軟件發(fā)票,但是有房租水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來,那請(qǐng)問這個(gè)需要分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,嵌入式產(chǎn)品享受軟件即征即退政策必須要求銷售合同和申請(qǐng)軟著的公司在同一個(gè)公司嗎?母子關(guān)系行不行?
請(qǐng)問,嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退政策,是不是填這兩格,我填的是剔除了硬件部分的余下是軟件部分的銷售額,和這個(gè)銷售額*3%,這兩個(gè)數(shù),不知道有沒有錯(cuò)
老師你好,我們公司是銷售設(shè)備的,然后還把公司自己研發(fā)的軟件,嵌到設(shè)備里面一同銷售,這符合嵌入式軟件,即征即退政策,稅已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,這面表格的數(shù)據(jù)怎么取數(shù)呀,有案例可以參考嗎?
企業(yè)職工離職,當(dāng)月取得離職工資(解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時(shí),應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的社保部分的金額,在個(gè)稅扣繳申報(bào)里,這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
去年職工報(bào)銷福利計(jì)入管理費(fèi)用工資了,也并入工資申報(bào)了,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費(fèi)用中工資合計(jì)數(shù)填的,如果稅務(wù)查出來應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當(dāng)月未開票,次月開票,出口當(dāng)月就要確認(rèn)未開票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營業(yè)務(wù)成本是怎么算的
貿(mào)易出口,首筆核查沒有通過,補(bǔ)讓退稅,那我們可以還是有做出口,那出口的收入可以按0稅率發(fā)票開出確認(rèn)收入嗎?還是要視同內(nèi)銷。
酒商貿(mào)公司,贈(zèng)送客戶品鑒酒怎么入賬
這個(gè)時(shí)我們出委托書嗎?每個(gè)客戶出一份?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢。
老師早上好??監(jiān)事變更,要不要舊監(jiān)事的身份證復(fù)印件?


分?jǐn)偡绞较到y(tǒng)備案后好多地區(qū)是查不到的,要到窗口查詢
全年銷售額含出口銷售額嗎
出口的也有嵌入式軟件吧,有的話也是需要分?jǐn)偟?,不過出口的那部分免稅,一般是不退的
我的意思分?jǐn)偙壤锶赇N售額含不含出口銷售額
出口含的有嵌入式軟件,就包含出口銷售額
出口不含嵌入式軟件,全年銷售額里就不含出口這筆嗎
那分?jǐn)偟臅r(shí)候不用含的
全年的銷售額也不是每個(gè)月都有嵌入式軟件啊
只用在嵌入式軟件行成的那部分銷售里面分配
什么意思?不是按這個(gè)嗎?多數(shù)公司是按照銷售額分?jǐn)?,就是按照你嵌入式軟件的銷售額/全年銷售額占比
你好,這樣寫看能理解不