你好,不可以的,不能這樣子做。

老師。如果員工的社保公司承擔(dān)的部分和個人承擔(dān)的部分都由公司來承擔(dān),個人部分也不用員工還,那社保是全部計入管理費(fèi)用嗎,做賬的時候還用區(qū)分公司部分和個人部分嗎
社保由公司全額承擔(dān),不扣本應(yīng)該由員工個人承擔(dān)部分,公司交社保是直接把社保計入管理費(fèi)用 社保費(fèi)對嗎,還是公司承擔(dān)部分計入管理費(fèi) 社保費(fèi) 個人承擔(dān)部分計入管理費(fèi)用 福利費(fèi)
老師好,小規(guī)模納稅人,社保費(fèi)用公司全額承擔(dān),收到發(fā)票的時候可以這樣寫分錄嗎 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司部分) 營業(yè)外支出-社保費(fèi)(個人部分) 貸:銀行存款
請問老師,領(lǐng)導(dǎo)的社保費(fèi),全部由公司承擔(dān)(單位+個人承擔(dān)部分),那單位+個人承擔(dān)部分是全部計入管理費(fèi)用—社保費(fèi)里嗎?
老師,公司為員工購買社保,全部費(fèi)用公司承擔(dān),應(yīng)該怎么入賬?做成借管理費(fèi)用社保 貸銀行存款?這樣可以嗎
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個有參保,這個工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號比較多,會計是在庫存多的型號上做紅沖對嗎?這樣型號的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢
郭老師,問一下一輛按揭的車,總款25萬,已付5萬,剩余的20萬是按揭還款,這樣的分錄怎么做?后面扣款是個人扣款
老師我公司是商貿(mào)企業(yè)(小麥高梁批發(fā),適用稅率9%),現(xiàn)在我們公司購進(jìn)的免稅的小麥種子,再轉(zhuǎn)上給合作社種植,怎么開票,稅率應(yīng)該是多少
老師,小規(guī)模納稅人賣了一輛車,按什么交稅,怎么做分錄,是不是按季度申報
老師,我公司買車28萬,用了3年,現(xiàn)在賣了,開票多少與稅務(wù)有沒有關(guān)系,對方開了5萬的發(fā)票,可以嗎


那怎么做賬,因?yàn)閭€人部分社保沒有收,創(chuàng)業(yè)公司,都是合伙人自己干
你好,你這個可以增加他的工資,使得他扣掉個人部分后還能夠拿到那么多錢,但是在賬上仍然是各自負(fù)擔(dān)各自的。
去年11月成立的,沒發(fā)工資也沒申報工資,
那是應(yīng)該怎么做賬?
算到今年?補(bǔ)到今年個稅申報
你好,應(yīng)該去更正去年的。
更正賬和個稅申報嗎?
你好,是的,就是這樣子做。