你好,開始施工了的話需要預(yù)交
公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來第一期工程款100萬,未開具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬 貸:合同負(fù)債100萬 2月補開發(fā)票: 借:合同負(fù)債100萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請第二期工程款300萬,開具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬 貸:應(yīng)收賬款300萬
收到對方100萬預(yù)付款,對方要求開票,但是我們工程還沒有開工,沒有進(jìn)項稅額抵扣,怎么辦
老師好!公司8月銷售稻谷100萬元未開票,以后要開票,這100萬增值稅申報表要填到哪里呢?以后還要開發(fā)票給對方的
公司公戶收到貨款100萬,開給客戶發(fā)票30萬,還有70萬沒開票,申報增值稅100萬,還是30萬!
300多萬的工程,現(xiàn)在收到100萬,還沒有給對方開發(fā)票,收到這100要預(yù)申報增值稅嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
已經(jīng)開工幾個月了,預(yù)交申報可以抵扣進(jìn)項嗎?我們是一般納稅人
可以的,只要是一般計稅的就行。
申報也是電子稅務(wù)局申報嗎
你好對的是這么做的。
那后面這100萬開發(fā)票了怎么辦勒
開了之后,紅沖之前的無票銷售額再做發(fā)票。