你好,你去查一下哪一個月不一致,然后去看一下?lián)p益類的發(fā)生額有沒有紅沖的,紅沖的時候他是不到了相反的方向,比如紅沖主營業(yè)務(wù)成本,他做的是借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。你這個正確的應(yīng)該是借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

甘老師,還是剛才關(guān)于報表的問題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因為使用以前年度損益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
利潤表里沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目一欄,但是資產(chǎn)負(fù)債表里有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)。就影響我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,那在利潤表中的以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)應(yīng)該加入那一科目中是正確的呢?謝謝!
請教一個問題:2019利潤表中的凈利潤與科目余額表的本年利潤不一致,經(jīng)過查證后發(fā)現(xiàn)時損益類中財務(wù)費用利息收入計入貸方,請問在不調(diào)整去年財務(wù)報表的前提下應(yīng)該怎樣調(diào)整
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報表這個等式不等了,但是檢查也沒有問題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問題了
老師,我這個月,補計提了2022年一個月的工資數(shù),做賬的時候是 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬。結(jié)轉(zhuǎn) 借 非分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?,F(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤,有這個差額,我應(yīng)該怎么調(diào)啊,是哪一步有做錯嗎
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我???是對方單位開錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實收資本投入公司有3個月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報個稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉對庫存存貨對不上該怎么辦呢?