損益類科目只能紅沖,其他科目可以相反的方向
老師,我想問一下為什么二手車市場的金額跟實際金額不一樣,那我現(xiàn)在變動了資產(chǎn)管理單,應(yīng)該怎么入賬?還有老師先前沖紅的分錄不是 借:固定資產(chǎn) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 借方紅字 貸:應(yīng)付對方 貸方紅字?
老師,你好,請問之前多計提了稅金及附加,本月沖紅,稅金及附加是借方紅字,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是應(yīng)該借方藍字,還是貸方紅字呢
老師,稅金及附加在借方紅字,結(jié)轉(zhuǎn)時稅金及附加應(yīng)該是貸方紅字,那本年利潤應(yīng)該是借方紅字,還是貸方藍字呢
你好老師,初級開了銷項負數(shù)發(fā)票,做賬紅字,那么登記T型賬在借方還是貸方,負數(shù)紅字的,怎么計算,在所在科目
老師?,我們收到對方開來的紅字專票怎么做賬?是要分情況嗎?如果未認證抵扣,藍字未做賬,紅字發(fā)票也不用做賬,如果前期已認證抵扣已做賬就做相反負數(shù)紅沖,或借方負數(shù)貸方負數(shù)貸方進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是這樣做呢?
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老師應(yīng)交稅費 也可相反方向是嗎 老師一筆業(yè)務(wù) 損益紅沖 然后另外2個科目相反可以嗎 還是都紅沖好點呢
一般錯賬最好是紅沖,
老師1月份的帳 我2月份也可以紅沖是嗎
都是在一個季度內(nèi),直接反結(jié)賬修改憑證,不建議紅沖
老師反結(jié)不了了 怎么辦呢
那么只有紅沖了就行
老師我直接把多的錢數(shù)紅沖就行 還是直接都更正了 然后重新做下呢
直接把多的錢數(shù)紅沖就行
好的老師
嗯嗯,祝你周末愉快!如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。