- 企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠:國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。 - 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自2023年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2023年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。 - 延長虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限:自2018年1月1日起,當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè),其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。
申請(qǐng)為高新技術(shù)企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策
高新技術(shù)企業(yè),有哪些稅收優(yōu)惠政策?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 以及高新技術(shù)企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策
高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策有哪些
高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
所以也就是這三個(gè)優(yōu)惠條件是嗎老師?
對(duì)的 基本就是這些優(yōu)惠了
關(guān)于第二點(diǎn),未形成的無形資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的,按照實(shí)際發(fā)生額100%稅前加計(jì)扣除。這個(gè)可以不進(jìn)行扣除嗎?
你要是不想扣就可以不申請(qǐng)扣除
如果扣除的話。比如實(shí)際發(fā)生額是100萬,加計(jì)扣除后是多少?
加計(jì)扣除后就按照200扣除
具體計(jì)算方式怎么算?
就是100%加計(jì)扣除的啊
哦,就是100萬+100*100%=200萬,這樣子加計(jì)扣除是么?
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么算的
加計(jì)扣除是在 繳納增值稅的情況下,可以扣除是么?
加計(jì)扣除是針對(duì)企業(yè)所得稅,而不是增值稅
明白了,目前小微企業(yè),是不是在300萬以下,按照5%繳納企業(yè)所得稅?
對(duì),符合小微企業(yè)條件可以按照這個(gè)稅率算
那個(gè)2.5%是不是在100萬以下繳納企業(yè)所得稅?小微企業(yè)
沒有了,現(xiàn)在都是5%的稅率了