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今年一月更正以前年度少報的收入,更正后產(chǎn)生了增值稅,企所得稅稅,請問會計分錄怎么寫,收入,增值稅,企所,小企業(yè)會計準(zhǔn)則

2025-02-12 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-12 14:01

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款;借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。那個調(diào)的收入不用做。

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快賬用戶8690 追問 2025-02-12 14:12

以前年度增加的不用做嗎,申報表改了,賬上不加,那不一致吧

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:20

那你們少報的這個收入是記入哪里了,就調(diào)這個科目。比如是預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,跟上面一樣。

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快賬用戶8690 追問 2025-02-12 14:25

壓根就沒記啊

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:30

壓根沒記,那調(diào)增收入的依據(jù)是什么?所以不用記賬了,這個收入調(diào)整只影響了當(dāng)年,不影響今年的,我們只記賬稅就可以了,你就把它當(dāng)做稅務(wù)調(diào)整了,就像所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)增調(diào)減的事項一樣,不用記賬的,本來就是稅會差異。

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快賬用戶8690 追問 2025-02-12 14:37

就是說匯算清繳的時候調(diào)增收入嗎,賬上不用處理了?只記增值稅,企所的稅額就可以是嗎就可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 14:39

嗯,是的,稅會差異沒法記賬,所以我們只記交的稅就可以了。

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款;借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。那個調(diào)的收入不用做。
2025-02-12
你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ;? 借?應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ;營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??
2021-10-15
如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2024-07-02
同學(xué),你好 借:利潤分配——未分配利潤 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?貸:銀行存款
2023-10-14
借:應(yīng)收存款 貸:所得稅費(fèi)用。
2022-04-28
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