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老師,支付了一筆房租,期限是24年11月到25年11月,無法取得發(fā)票的,24年11月付了一半,25年1月付了余下的一半,沒有做任何的攤銷處理。打算到25年底一次性全部做到管理費(fèi)用里去,等26年匯算清繳的時(shí)候把這筆房租全部納稅調(diào)增,這樣處理可以嗎?

2025-02-12 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-12 09:24

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7786 追問 2025-02-12 09:26

老師,是不是25年把全部房租做到管理費(fèi)用里去。26年只要匯算清繳調(diào)增25年所有計(jì)入管理費(fèi)用里的房租就好了,26年會(huì)計(jì)賬上不用做任何處理了。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 09:27

2026年的,你有發(fā)票嗎。 沒發(fā)票不應(yīng)該全部調(diào)整嗎

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快賬用戶7786 追問 2025-02-12 09:32

業(yè)務(wù)真實(shí)的 只是沒有發(fā)票,我是說 匯算清繳全部納稅調(diào)增了,那賬上還要不要做什么賬務(wù)處理的。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 09:32

不做其他的賬務(wù)處理。

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快賬用戶7786 追問 2025-02-12 09:35

哦,老師是不是 業(yè)務(wù)要是虛假的,除了全部納稅調(diào)增,賬上還要做一筆 借 未分配利潤(rùn) 的賬務(wù)處理的

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齊紅老師 解答 2025-02-12 09:35

你好,對(duì)的是的,是這么做的,賬上需要紅沖。

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快賬用戶7786 追問 2025-02-12 09:38

紅沖的話就是 比如 前面是這么處理耳 借 管理費(fèi)用 100 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 100,26年紅沖的話 就是 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 100 貸 未分配利潤(rùn) 100 是不是這樣

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齊紅老師 解答 2025-02-12 09:41

你好對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶7786 追問 2025-02-12 09:46

好的,老師 我在賬上看到 一筆 23年某月少攤銷了5000,24年賬上 就在賬上 補(bǔ)做了一筆 借 未分配利潤(rùn)5000 貸 XX科目,這樣處理對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-12 09:47

是的,正確的,是這么做的。

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快賬用戶7786 追問 2025-02-12 09:50

就是只要賬上做一筆這個(gè)分錄,24年匯繳的話 正常按23年的數(shù)據(jù)填寫就行行了,是這個(gè)意思吧

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齊紅老師 解答 2025-02-12 09:52

你好,你少攤銷的這一部分有發(fā)票匯算清繳,需要納稅調(diào)減。如果沒有發(fā)票的話,就不需要調(diào)整。

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快賬用戶7786 追問 2025-02-12 09:57

老師,有發(fā)票的,只是忘記攤銷了,這個(gè)納稅調(diào)減5000,應(yīng)該填在表上哪個(gè)項(xiàng)目里

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齊紅老師 解答 2025-02-12 09:58

攤銷的具體的是什么?說清楚了 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是預(yù)付賬款還是什么? 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是105080這個(gè)表格,固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)都在這里面。

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快賬用戶7786 追問 2025-02-12 10:03

看到了,就是填寫在 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 其他一欄里面,只要最后顯示 納稅調(diào)減5000 就好了 是這樣吧

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:04

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶7786 追問 2025-02-12 10:05

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:08

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2025-02-12
在2025年匯算清繳時(shí),由于2024年支付的100萬房租未取得發(fā)票,確實(shí)需要將這100萬全部進(jìn)行納稅調(diào)增。對(duì)于2025年會(huì)計(jì)賬上的處理,建議采取以下措施: 首先,雖然2025年無法再對(duì)2024年的賬目進(jìn)行直接修改,但可以在2025年的會(huì)計(jì)賬簿中做備注或附注說明,詳細(xì)記錄這筆未取得發(fā)票的房租支出情況,以及已在2025年匯算清繳時(shí)進(jìn)行了納稅調(diào)增的事實(shí)。 其次,由于對(duì)方無法開具發(fā)票,從稅務(wù)合規(guī)性的角度出發(fā),這筆支出在稅前無法列支。但從會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和完整性考慮,仍然需要在會(huì)計(jì)賬簿中如實(shí)記錄這筆支出。 最后,建議企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,確保在未來的業(yè)務(wù)活動(dòng)中能夠及時(shí)取得合法有效的發(fā)票,避免出現(xiàn)類似的稅務(wù)合規(guī)問題。
2025-02-11
你好同學(xué),不需要再做會(huì)計(jì)分錄
2025-02-11
您好,23年繼續(xù)攤銷,沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整即可
2023-04-03
你好;? 你紅沖了 ;跨年了要走以前年度損益調(diào)整去沖的 ; 不是直接沖管理費(fèi)用的??
2023-04-03
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