您好,可以的,這個可以加計扣除的

老師,您好,研發(fā)人員用的辦公電腦和家貝的折舊,可以加計扣除嗎
老師,您好,研發(fā)部用的辦公桌椅、電腦的折舊,可以加計扣除嗎
為了研發(fā)發(fā)生的支出,公司購買電腦,打印機等電子設備這樣做賬務處理對嗎?公司是高新企業(yè),第一次做研發(fā)費用,不知道這樣處理對不對,請老師指導,計入研發(fā)費用必須做固定資產(chǎn)分錄嗎? 1.借:研發(fā)支出—費用化支出(電腦) 應交稅費(進項稅額) 貸:銀行存款 2!借:管理費用—研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出(電腦)
老師好,委外加工是按實際發(fā)生額80%計研發(fā)費用,也是100%加計扣除嗎,比如實際發(fā)生額100萬*80%=80萬,是可以扣除160萬是這個意思嗎? 企業(yè)委托外部機構或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的 80% 計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除,受托方不得再進行加計扣除。委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的 80% 計入委托方的委托境外研發(fā)費用。
2023年甲企業(yè)(非制造企業(yè))研發(fā)費用賬戶中的研發(fā)人員工資及“五險一金”50萬元、外聘研發(fā)人員勞務費用5萬元、直接投入材料費用20萬元,支付境外機構的委托研發(fā)費用70萬元(均未形成無形資產(chǎn)),下列關于該業(yè)務的企業(yè)所得稅相關處理,說法正確的有( )。 A.境內(nèi)研發(fā)費用可以加計扣除33.75萬元 B.境內(nèi)研發(fā)費用可以加計扣除56.25萬元 C.委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用可以加計扣除37.5萬元 D.委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用可以加計扣除50萬元 E.委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用可以加計扣除56萬元
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
24年沒有加計扣除 ,沒把他列入可扣除范圍,這個匯算清繳該怎么調(diào)賬呀老師
高新技術企業(yè),電子設備折舊這個是100%加計扣除嗎
是的, 這個是加計100%扣除的
24年電子設備折舊費沒有把它列入加計扣除范圍,這個匯算清繳能填嗎,填在哪里呀老師
現(xiàn)在沒有這個表,你把這個表拍我看下
好的老師,研發(fā)費用加計扣除涉及這四個表格,該補填到哪一航行次呀,麻煩老師了
我不知道該補填在哪里
A107012,填在18或19行這個這個