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老師您好,銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,是不是借:應(yīng)收賬款113 貸 :主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費-銷項稅13 結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借 :主營業(yè)務(wù)成本 100 貸: 庫存商品 100

2025-02-10 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-10 16:50

你好,對的,分錄就是這樣

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快賬用戶7611 追問 2025-02-10 16:51

請問金額正確嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-10 16:52

這個金額老師是沒有辦法確認(rèn)是不是對的。 比如你應(yīng)收賬款是不是113老師是不知道的。也沒有辦法確認(rèn)你要根據(jù)實際來。

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快賬用戶7611 追問 2025-02-10 16:53

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-02-10 16:54

你好,歡迎下次再來探討。

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你好,對的,分錄就是這樣
2025-02-10
同學(xué)你好, 銷售產(chǎn)品: 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進(jìn)項 銷售退貨 借:應(yīng)收賬款-53 貸:主營業(yè)務(wù)收入46.9 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負(fù)數(shù); 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
借銷售費用貸庫存商品100,應(yīng)交稅費13。
2021-05-12
你好 你當(dāng)時? ?銷售100的時候 開票也是開的100出去的話? 就得按第一種來處理 。? 如果是同一個月發(fā)生的? ? 銷售出去馬上退貨 發(fā)票開的是50? 那么就可以按第二種處理??
2020-11-28
你好,需要把無票收入沖銷,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄?
2022-05-09
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