你好,這個是買來銷售出去的嗎?還是銷售你的固定資產(chǎn)?

老師,我二手車從小規(guī)模納稅人到一般納稅人開票時,開車子的殘值金額是含稅金額還是不含稅金額
一般納稅人銷售二手車,進項公司已抵扣?,F(xiàn)在委托二手車交易市場將車輛賣出,中介收取傭金方式,開出二手車銷售發(fā)票,發(fā)票金額不含稅。問,這樣是否交易完成?一般納稅人還需要在自己的開票系統(tǒng)開出增值稅發(fā)票嗎?稅率多少?
二手車發(fā)票金額36000,不含稅價是多少?
老師你好一般納稅人,從事二手車銷售,開具的是二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,稅率是多少呢。
二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票是含稅金額還是不含稅?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
你好是的老師
你好,我問了兩個,一個是買來銷售,一個是銷售固定資產(chǎn)。你屬于哪一個?
老師銷售自有固定資產(chǎn)
老師我們沒有經(jīng)營范圍 不是經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù) 賬上也沒有這輛車 這個可以算買來銷售嗎 這種情況要如何處理
是落戶在你單位的嗎?如果是的話,即使沒有做賬,也屬于銷售固定資產(chǎn),如果是2013年之后買來的單位,是一般計稅的13%的增值稅。 如果單位是簡易計稅的,或者是2013年之前買來的,那就屬于3%減按2%來交。
老師簡易計稅如何定義
單位減易計稅,就是你們單位銷售出去的業(yè)務(wù)都是3%或者5%的。
老師謝謝老師
老師那二手車發(fā)票上的金額是含稅的還是不含稅的
不用客氣,工作愉快。