你好,你是小微企業(yè)嗎?是一般納稅人嗎?
老師您好,增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)控制范圍是什么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)健康的建材銷售企業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率大概什么范圍呀?
增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率在什么范圍比較正常
各行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢
服務(wù)業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率和增值稅稅負(fù)率
出口退稅:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個(gè)不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請(qǐng)客戶吃飯買的茅臺(tái)酒正??梢匀胭~么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個(gè)收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬(wàn)收入,票只開(kāi)了60萬(wàn),剩余20萬(wàn)未開(kāi)票的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,之前員工5月報(bào)銷報(bào)名費(fèi)是替另外一家公司報(bào)名的,但是走我們公司報(bào)銷的,現(xiàn)在另一個(gè)公司補(bǔ)過(guò)來(lái)了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費(fèi)用報(bào)名費(fèi)貸其他應(yīng)付款個(gè)人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)500了?感覺(jué)不對(duì)哦,費(fèi)用沒(méi)有的沖了
我寫的: 購(gòu)買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯(cuò)在哪里?
公司剛開(kāi)業(yè)不久,還沒(méi)辦對(duì)公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開(kāi)支用途,這樣可以嗎
個(gè)稅被投訴虛假申報(bào)了,對(duì)方不愿意撤訴,需要去更正個(gè)稅申報(bào)表,那年度匯算清繳申報(bào)表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報(bào),比如有原來(lái)合計(jì)100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報(bào)。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報(bào)表嗎
一般納稅人
你好,一般增值稅建議在3%左右,所得稅的話小微企業(yè)建議在千分之五。
小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是哪三個(gè)
你好,這個(gè)是資產(chǎn)5000萬(wàn)以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)。人數(shù)300人以內(nèi)。
資產(chǎn)超5000萬(wàn)別的沒(méi)超也不算嗎
你好,是的,要三個(gè)條件同時(shí)滿足。