通常情況下,去年 12 月發(fā)票 2 月沖紅重開相同金額發(fā)票,一般不會多交企業(yè)所得稅,因為沖紅減少收入與重開增加收入相抵,不影響應納稅所得額。其他方面,增值稅若無稅率變化則無影響,會計處理上需做相應紅字及藍字分錄調整。

老師上午好,請教一個問題:公司去年12月份開了一張增值稅專用發(fā)票,今年1月發(fā)現(xiàn)單價錯了少開居了500元,就紅字發(fā)票沖回,重新開具了一張正確單價的發(fā)票,和去年的發(fā)票總金額相差500塊,這個我會計分錄要怎么做
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
2022年12月重復開了一張100萬的出口發(fā)票,忘記沖紅了,在2023年1月份沖了,導致上面12月多了100萬利潤,2022年年報要交很多企業(yè)所得稅,請問賬務可以怎么處理呢?
12月發(fā)現(xiàn)10月有一張發(fā)票重復開了2遍,只入賬一張,但增值稅按照稅務系統(tǒng)統(tǒng)計的重復開票金額申報的,12月把重復的發(fā)票在稅務系統(tǒng)沖紅了,請問會計上該如何入賬,12月份需要先補計這筆收入嗎
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務報送也有銷售服務,需要填附表2嗎
老師,簡易計稅增值稅怎么設置科目?應交稅費—簡易計稅?還是應交稅費—應交增值稅—簡易計稅?
供應商說開票要加稅點,老板頭疼加多少稅點才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標識標牌,制作好標牌需要完成安裝服務, 1:這種情況開票應怎么開票,建筑服務-勞務費還是,設計服務-制作服務費 2:提供勞務服務,如果是跨地區(qū)項目需要先申請外經證才可以開展外地經營安裝操作嗎
個人所得稅只需要按照財產轉讓所得繳納個人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個人所得稅?
老師您好,請問下,我跟老板提了加工資的事,老板說到年底再說,說現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復老板?
老師,申報增值稅前,發(fā)票總額度是19萬,申報后發(fā)票總額度還是19萬,這個不是申報完后會自動提升嗎?
老師你好,采購每個月整理發(fā)票與采購合同給到財務的作用是什么呀?
請問老師受脅迫簽訂的股權轉讓協(xié)議能否撤銷?
請問老師分錄怎樣做
直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄