您好,是的,認證的時候選不抵扣就可以了
老師想問下,增值稅普通發(fā)票,公司拿到后不可以抵扣進項稅,那他的用途是什么呢?不可以抵扣,公司不就虧了呢
老師您好,請教一下,就是我公司是一般納稅人,從小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里采購,收到一張稅率為1%的專票,那我這張進項只能抵扣1%,還是說可以抵扣9%
請問我公司進項太多,那我不做進項,只做待抵扣增值稅,那我這個抵扣聯(lián)是不是要抽出來?等到認證的時候,其他抵扣的票放在一起,也就是說,記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)是不在一個月份的,可以這樣子嗎?
老師,請問我有一張專票是1萬,我可以實際拿來只報銷8千嗎?抵扣進項稅也不抵扣完。
老師你好,如果我增值稅進項費用發(fā)票,不抵扣企業(yè)所得稅,因為費用多了剔除,那我這張票可以抵扣增值稅進項稅額嗎?還是說企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣???
老師,我們是購買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯了嗎你 作為一般納稅人,這個普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報稅先填哪個表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項稅都是按不含稅金額確認收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個體工商戶,開進來1%的普票,這個怎么是1%
老師,請教下,企業(yè)所得稅申報表上的營業(yè)收入和利潤表上的營業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報表上的計稅依據(jù)銷售額合計不等于營業(yè)收入金額?申報表上的銷售額不就是營業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實際庫存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實際盤點的材料入賬嗎? 有什么注意事項?需要補稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報了
私立學(xué)校 工資問題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細科目
老師好,請問實操課程一年沒聽完,后面還能聽嗎