當(dāng)企業(yè)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)時(shí),應(yīng)借記“銀行存款”科目,表示企業(yè)收到了這筆現(xiàn)金。同時(shí),根據(jù)手續(xù)費(fèi)返還的性質(zhì),貸記“其他收益”科目(執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的企業(yè)適用,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”),以反映企業(yè)因提供代扣代繳服務(wù)而獲得的報(bào)酬。若企業(yè)為增值稅一般納稅人,還需根據(jù)收到的手續(xù)費(fèi)金額計(jì)算銷項(xiàng)稅額,并相應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目?
個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)成功,退費(fèi)時(shí)賬戶不對(duì)怎么處理
個(gè)人所得稅退手續(xù)費(fèi)要不要返還給個(gè)人?怎么做賬務(wù)處理?
一般納稅人,銀行收到稅務(wù)局退回的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi),如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
個(gè)人所得稅退稅手續(xù)費(fèi),分錄和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理
退的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
什么情況下需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額
你是一般納稅人么,增值稅一般納稅人銷售時(shí)需要確認(rèn)
這個(gè)掛賬到其他收益后還需要怎么處理
你好,記入其他收益就不需要處理。