可以免費(fèi)轉(zhuǎn)讓,但是需要視同銷售正常交稅的。

老師您好,一家公司有限公司是法人獨(dú)資,現(xiàn)在要增加個(gè)股東,轉(zhuǎn)讓10給自然人,請(qǐng)問交個(gè)稅嗎?還有我的圖片,的意思必須錄入股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息是嗎?麻煩老師了,謝謝
老師好,我公司之前支付的商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)用因?yàn)榻痤~低,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入無形資產(chǎn)中,現(xiàn)在要把這個(gè)商標(biāo)授權(quán)給其他公司使用的話,我是否需要把之前產(chǎn)生的費(fèi)用轉(zhuǎn)出到無形資產(chǎn)并按月補(bǔ)攤銷?
老師您好,我是準(zhǔn)備和一個(gè)朋友經(jīng)營(yíng)一家公司。但是,我感覺我對(duì)公司或者企業(yè)的概念一點(diǎn)都不了解。比如:股東,股權(quán),董事,組織架構(gòu),法人,法人的義務(wù)和責(zé)任,合同,等等,我都不了解。請(qǐng)問老師,我們這個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂,有相關(guān)的基礎(chǔ)課程嗎?謝謝您。
老師您好,我們公司現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月把法人的工資轉(zhuǎn)過來了,之前法人在另外一家公司申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在是法人申報(bào)個(gè)人的時(shí)候達(dá)不到繳納稅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),也就是不產(chǎn)生稅款,但是購(gòu)買了社保也沒有從另外一個(gè)公司轉(zhuǎn)過來,但是實(shí)際我做工資表的時(shí)候社保這一欄顯示了,而且我發(fā)放的時(shí)候扣除了,老師,這種的我現(xiàn)在怎么做分錄呢,麻煩您說下,謝謝老師。
老師,你好 我單位一個(gè)商貿(mào)公司還沒有正常經(jīng)營(yíng),去年年底變更過一次法人,現(xiàn)在又準(zhǔn)備更換法人,這個(gè)有沒有什么限制或者風(fēng)險(xiǎn),公司頻繁的更換法人
老師,網(wǎng)上購(gòu)物,沒有合同有訂單,是不是也得申報(bào)印花稅?
老師您好。我們有總分公司的,企業(yè)所得稅是匯總申報(bào),這個(gè)表的三項(xiàng)因素的數(shù)不知怎么填,因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入不是總分公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易要抵消嗎?怎么填呢
公司開具房租發(fā)票,必須得是一般納稅人還是小規(guī)模也可以
您好,公司賣了車輛,涉及增值稅嗎
請(qǐng)問老師,我現(xiàn)金流量表都已經(jīng)做出來了,銀行的人還要我提供右邊的數(shù)據(jù),右邊的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里來填寫?
有做電商的老師嗎,想問下每個(gè)平臺(tái)推送到國(guó)稅的報(bào)稅規(guī)則是什么,謝謝
城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào),需要填土地等級(jí),請(qǐng)問在哪里可以查詢得了?
老師您好!我們公司新增一條生產(chǎn)線,這條生產(chǎn)線有外面人員投資,需要獨(dú)立核算。生產(chǎn)出來的產(chǎn)品還賣給我們公司,也單獨(dú)銷售。我們?cè)撛趺椽?dú)立核算?是單獨(dú)建賬嗎?
老師,有無票收入35萬,填在報(bào)表的哪一行
老師請(qǐng)教一下,殘保金的計(jì)算公式是什么


你看下現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格是多少?
我們買的時(shí)候7480元,如果市場(chǎng)價(jià)5000元,怎么做分錄?已累計(jì)攤銷2369.34
借銷售費(fèi)用 累計(jì)攤銷2369.34 貸固定資產(chǎn)5000, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5000×6%。
請(qǐng)教您,為什么走銷售費(fèi)用?
因?yàn)槟阗?zèng)送出去的 送出去針對(duì)客戶
嗯嗯,明白了,那對(duì)方公司怎么做分錄?
借無形資產(chǎn)貸營(yíng)業(yè)外收入。
您不是說視同銷售?
對(duì)的是的,需要系統(tǒng)銷售,你沒看到交了增值稅嗎?看銷售方。
啊~明白了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)銷售時(shí)稅率3%還是1%?
小規(guī)模的增值稅稅率1%。
無形資產(chǎn)明細(xì)賬里借方還有余額2480(期初借方7480-出售貸方5000),余額走無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備嗎?
我剛才寫錯(cuò)了,借銷售費(fèi)用 累計(jì)攤銷2369.34, 貸無形資產(chǎn)7480, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5000×1%
嗯嗯,明白了,謝謝您!預(yù)祝您春節(jié)快樂工作順利,身體健康
不用客氣,工作愉快,非常感謝。