可以免費(fèi)轉(zhuǎn)讓,但是需要視同銷售正常交稅的。
老師您好,一家公司有限公司是法人獨(dú)資,現(xiàn)在要增加個(gè)股東,轉(zhuǎn)讓10給自然人,請(qǐng)問交個(gè)稅嗎?還有我的圖片,的意思必須錄入股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息是嗎?麻煩老師了,謝謝
老師好,我公司之前支付的商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)用因?yàn)榻痤~低,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入無形資產(chǎn)中,現(xiàn)在要把這個(gè)商標(biāo)授權(quán)給其他公司使用的話,我是否需要把之前產(chǎn)生的費(fèi)用轉(zhuǎn)出到無形資產(chǎn)并按月補(bǔ)攤銷?
老師您好,我是準(zhǔn)備和一個(gè)朋友經(jīng)營一家公司。但是,我感覺我對(duì)公司或者企業(yè)的概念一點(diǎn)都不了解。比如:股東,股權(quán),董事,組織架構(gòu),法人,法人的義務(wù)和責(zé)任,合同,等等,我都不了解。請(qǐng)問老師,我們這個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂,有相關(guān)的基礎(chǔ)課程嗎?謝謝您。
老師您好,我們公司現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月把法人的工資轉(zhuǎn)過來了,之前法人在另外一家公司申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在是法人申報(bào)個(gè)人的時(shí)候達(dá)不到繳納稅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),也就是不產(chǎn)生稅款,但是購買了社保也沒有從另外一個(gè)公司轉(zhuǎn)過來,但是實(shí)際我做工資表的時(shí)候社保這一欄顯示了,而且我發(fā)放的時(shí)候扣除了,老師,這種的我現(xiàn)在怎么做分錄呢,麻煩您說下,謝謝老師。
老師,你好 我單位一個(gè)商貿(mào)公司還沒有正常經(jīng)營,去年年底變更過一次法人,現(xiàn)在又準(zhǔn)備更換法人,這個(gè)有沒有什么限制或者風(fēng)險(xiǎn),公司頻繁的更換法人
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
你看下現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格是多少?
我們買的時(shí)候7480元,如果市場(chǎng)價(jià)5000元,怎么做分錄?已累計(jì)攤銷2369.34
借銷售費(fèi)用 累計(jì)攤銷2369.34 貸固定資產(chǎn)5000, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5000×6%。
請(qǐng)教您,為什么走銷售費(fèi)用?
因?yàn)槟阗?zèng)送出去的 送出去針對(duì)客戶
嗯嗯,明白了,那對(duì)方公司怎么做分錄?
借無形資產(chǎn)貸營業(yè)外收入。
您不是說視同銷售?
對(duì)的是的,需要系統(tǒng)銷售,你沒看到交了增值稅嗎?看銷售方。
啊~明白了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)銷售時(shí)稅率3%還是1%?
小規(guī)模的增值稅稅率1%。
無形資產(chǎn)明細(xì)賬里借方還有余額2480(期初借方7480-出售貸方5000),余額走無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備嗎?
我剛才寫錯(cuò)了,借銷售費(fèi)用 累計(jì)攤銷2369.34, 貸無形資產(chǎn)7480, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5000×1%
嗯嗯,明白了,謝謝您!預(yù)祝您春節(jié)快樂工作順利,身體健康
不用客氣,工作愉快,非常感謝。