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2024年增值稅申報表漏報技術(shù)服務收入,如果要變更增值稅申報表,把它填到未開具銷售發(fā)票會產(chǎn)生6%的稅費,那期末留抵稅額會變,但我之前已經(jīng)將這金額填到出口退稅匯總表了,現(xiàn)在變更了那就跟退稅匯總表對不上了,怎么辦?

2025-01-23 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-23 10:17

你好,有退稅的改就改不了,需要省里運維才可以系統(tǒng)

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快賬用戶4863 追問 2025-01-23 10:19

那要怎么辦?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-23 10:20

不行就申報到2025年1月這個

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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