你好,代表你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是6.1,抵扣的稅額也是6.1 是
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)附表2,我填了本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù),為什么申報(bào)表里面應(yīng)抵扣稅額合計(jì)沒(méi)反映這部分?jǐn)?shù)據(jù)?只反映了專票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,我申報(bào)所屬期2月增值稅的主表一般項(xiàng)目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個(gè)稅額是系統(tǒng)自帶出來(lái)的,可是明明我2月申報(bào)所屬期1月的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會(huì)有此月申報(bào)主表中上期留抵稅額欄會(huì)自動(dòng)跳出這個(gè)數(shù)呢
老師好,增值稅附表一銷售數(shù)據(jù)怎么不自動(dòng)顯示了,需要手動(dòng)填寫。6.1日開(kāi)稅票的銷售額(開(kāi)票時(shí)還沒(méi)抵扣確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)匯總上傳了銷項(xiàng),)這時(shí)再報(bào)增值稅6.1開(kāi)的銷售額算6月份還是5月份?應(yīng)該算5月份嗎?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師,一月做的報(bào)表里面有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有個(gè)負(fù)數(shù)650,這兩個(gè)合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了,那增值稅納稅申報(bào)表,上期留抵扣稅額合計(jì)是188了,這個(gè)和我報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
老師,這個(gè)月沒(méi)有銷售額,銷項(xiàng)稅額為0,應(yīng)該怎么做賬呀?抵扣的6.1
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6.1,這個(gè)表示留底。
老師,我是這樣做的,因?yàn)橘?gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,我標(biāo)記的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我這樣做對(duì)不對(duì)呀?
不對(duì)借方,改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
老師應(yīng)交增值稅期末借方這里有個(gè)6.1,不會(huì)繳稅吧?
借方有余額,不會(huì)交稅的。
老師要不要繳稅?是看應(yīng)交稅費(fèi)還是看未交增值稅這里呀?如果他的余額出現(xiàn)在借方是什么意思呢?
增值稅看未交增值稅貸方余額。如果你賬上做的沒(méi)有問(wèn)題的話,是這么做的。
老師,還有一個(gè)問(wèn)題就是,發(fā)現(xiàn)把員工的個(gè)人社??鄱嗔?,如果要退回,多扣員工的個(gè)人社保費(fèi)用,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫呀?
借其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 貸應(yīng)付職工薪酬、工資 借,應(yīng)付職工薪酬、工資貸,銀行存款
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在增值稅申報(bào)表里出現(xiàn)了,這個(gè)是怎么出現(xiàn)的?。渴侨藶榈倪€是系統(tǒng)做出的???是不是我把進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證了,系統(tǒng)沒(méi)通過(guò),才會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,在20行是自動(dòng)出來(lái)的,你看下附表2里面它第幾行出現(xiàn)的。