?您好,季度申報:應(yīng)納稅所得額=營業(yè)收入-營業(yè)成本-期間費(fèi)用%2B允許扣除的稅金及附加%2B允許扣除的損失-允許抵扣的各項支出。 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。 2.年度申報 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-減免稅收入-允許扣除的成本、費(fèi)用和損失。還要考慮納稅調(diào)增和調(diào)減 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額。
請問高新技術(shù)企業(yè)怎么申報企業(yè)所得所稅季度報表
高新技術(shù)企業(yè)申報季度所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計扣除在哪里填
你好,請問高新技術(shù)企業(yè)2023年第一季度申報企業(yè)所得稅時還能享受“高新技術(shù)企業(yè)器具一次性加計扣除政策”嗎?
高新技術(shù)企業(yè)符合小型微利企業(yè),請年年度企業(yè)所得稅申報時,高新技術(shù)企業(yè)那張表是否還要填報?
11月企業(yè)變?yōu)楦咝录夹g(shù)企業(yè)的,四季度申報時候企業(yè)所得稅是多少呢
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
去年注冊的公司,章程上面寫有個股東需要24年底出資到位,但是她沒有出資到位怎么辦,會被拉異常嗎
老師,想問下財管那個1/2符合怎么打出來
老師,上午好,我想問下,公司有新入職的勞務(wù)派遣人員,那要給他們購買商業(yè)險,這個商業(yè)險我是走費(fèi)用呢,還是要把這個商業(yè)險歸屬到項目中進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢?
我們是建筑公司,一般納稅人,增值稅,最低要交兩個點。增值稅至少要交兩個點,是按月?還是按年?還是按項目算的?
老師,你好,小規(guī)模收到轉(zhuǎn)賬了,先做借:銀,貸:應(yīng)收賬款,或幾天開發(fā)票了。重減應(yīng)收是不是:借:應(yīng)收賬款3404.70,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
老師汽車修理廠每次把壞車拖回來拖車費(fèi)我們先墊付2000然后保險公司再賠2000怎么寫分錄
給客戶加工了一批成品,開票項目名稱填什么
想問下就是退稅被查,需要發(fā)函給工廠需要提供什么資料
咱們資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi),稅務(wù)申報時可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?
×適用稅率是多少呀?
您好,高企15%,一般企業(yè)25%,如果是小微企業(yè),年度300萬以內(nèi)所得額,所得稅稅率5%
高新技術(shù)企業(yè)季度申報表上顯示的稅率怎么是25%呢?
您好,那咱有高企證書么,不是15%,讓稅務(wù)大廳后臺查一下,
高企證書還沒有印發(fā)
哦哦,那我們還不算嘛,