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老師你好!我是事業(yè)單位(學校)去年一筆銀行存款利息被當時做賬時為:非財政撥款結(jié)余(非財政撥款結(jié)余分配)在今年我已支付使用,請問怎么出憑證?謝謝

2025-01-18 07:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-18 07:14

你好,結(jié)息你直接做的借銀行存款貸非財政撥款結(jié)余?

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你好,結(jié)息你直接做的借銀行存款貸非財政撥款結(jié)余?
2025-01-18
同學您好,正在解答
2022-12-30
今年的賬務處理: 1.將去年購買的設備退回,并從零余額賬戶中退款給財政金庫: 財務會計:借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預算會計:借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達項目資金,重新支付設備款項: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預算收入 借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 去年賬務調(diào)整: 由于去年的賬務處理存在錯誤,需要進行調(diào)整。具體調(diào)整方式如下: 1.對于財務會計的調(diào)整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預算會計的調(diào)整:借:資金結(jié)存—零余額(紅字)貸:財政撥款預算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字)
2023-12-28
同學你好 1、把預算分錄沖回。 2、借財政撥款收入貸其他應付款
2023-01-16
你好你描述了這么多內(nèi)容嗎?
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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