你好,你之前是按照一半的金額折舊的嗎?
老師我們公司建廠房,對方開來的發(fā)票分幾次開來的,我做固定資產(chǎn)是按每一次收到的發(fā)票時間轉到固定資產(chǎn),還是來一張我就轉一次固定資產(chǎn),還有折舊費是等所有發(fā)票都開來了再折舊還是收到一張就開始折舊,我們收到發(fā)票的時間會拖很長時間,我就是不知道收到一張發(fā)票就結轉到固定資產(chǎn),然后再收到了再累加,還是等收齊了再一起折舊一起轉固定資產(chǎn)?
您好,老師!我2021年12 月在暫估了一筆固定資產(chǎn),也開始折舊了,然后在2022年收到了這筆固定資產(chǎn)40%的發(fā)票,忘記之前已經(jīng)暫估折舊的,就直接入了成本,現(xiàn)在應該怎樣去調整?
老師,之前固定資產(chǎn)多錄了一臺,導致資產(chǎn)與賬面不符,而且已經(jīng)折舊,我現(xiàn)在處置固定資產(chǎn),然后之后每個月沖折舊,這樣會有問題嗎
公司2021年建了幾條新船,然后暫估1200萬入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)收齊發(fā)票了,要從在建工程余額結轉到固定資產(chǎn),調整固定資產(chǎn)的價值。那之前的折舊需要補計提嗎?這個月調整,下個月才會按照新的固定資產(chǎn)價值折舊對嗎?
您好,老師,請教一下,我們一個固定資產(chǎn)合同金額100萬,23年收到發(fā)票20萬入固資產(chǎn)開始折舊,今天又收到 20萬發(fā)票,也要入固定資產(chǎn)開始折舊啊?那這個固定資產(chǎn)原值怎么寫啊?后續(xù)在到票,在入固定資產(chǎn),在折舊嗎?我這個折舊表怎么編制?。?/p>
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
是的,現(xiàn)在要改之前的嗎,還是就按0.5做進去
這個不用修改之前的借在建工程貸固定資產(chǎn),把剩余的價值轉出來,然后再把這個一半做進去,借在建工程貸銀行存款。然后這兩塊一塊加起來,借固定資產(chǎn),貸在建工程 然后,這個固定資產(chǎn)原值增加了,你按照這個來的,繼續(xù)折舊就行了。按照剩余的年限。
之前的折舊也不需要調整。
好的,原來折的不用轉出來,剩下的,加殘值一起轉出來對嗎
是的,對的 是這么做的