借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
公司注冊(cè)新公司,電子稅務(wù)局需要操作什么?
老師好,我是屬于建筑服務(wù)稅率為9%,有個(gè)掛靠公司當(dāng)月有100萬(wàn)材料發(fā)票,稅率為13%。本公司稅負(fù)為3%,現(xiàn)在問(wèn)我開(kāi)給我100萬(wàn)發(fā)票,要返還多少給它。不知如何下手來(lái)分析呢
反結(jié)賬改了5月記賬憑證摘要,之前導(dǎo)出的科目余額表,應(yīng)該不會(huì)有變動(dòng)吧不需要再導(dǎo)出一次
老師你好當(dāng)月開(kāi)的費(fèi)用能不能下個(gè)月做賬,這個(gè)月費(fèi)用超了,普通發(fā)票和專(zhuān)票怎么處理這個(gè)問(wèn)題
老師好圖件制作,開(kāi)票那個(gè)稅收編碼是什么呢
你好老師,我們用的是金蝶行政事業(yè)版,里面的會(huì)計(jì)可以是那種老科目的,是應(yīng)付工資,沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬的,所以我做社保公積金不做計(jì)提可以嗎,比如付時(shí)做借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 這樣可以嗎
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,2022年固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊,在2年6月補(bǔ)提折舊,直接計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用?那明年做25年匯算清繳時(shí)要把以前年度補(bǔ)提的折舊納稅調(diào)增嗎?
本單位是建筑單位,有一個(gè)工程,買(mǎi)了空調(diào)桌椅窗簾,以及空調(diào)的安裝的費(fèi)用??照{(diào)桌椅窗簾是否計(jì)入材料,安裝是否計(jì)入間接費(fèi)用還是人工費(fèi),因?yàn)檫@個(gè)不是給農(nóng)民工的,是甲方要求做的工程。是一個(gè)派出所的裝修。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司一般納稅人,銷(xiāo)售酒店用品,那開(kāi)票時(shí)直接酒店用品,不寫(xiě)明細(xì)行嗎
老師好,我司讓會(huì)計(jì)公司出具財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告,費(fèi)用3500元,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄要怎樣寫(xiě)
那這樣報(bào)表的勾稽關(guān)系就不是 期末利潤(rùn)分配=期初利潤(rùn)分配+凈利潤(rùn)了 應(yīng)該是期末未分配=期初未分配+凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整了 這樣也是可以的是么?
Y是的,是可以的,你做匯算清繳就會(huì)這樣
好的 是不是還有個(gè)盈余公積 也可以計(jì)入這個(gè)等式
你好,你如果計(jì)提了盈余公積就會(huì)影響
因?yàn)槔麧?rùn)增加了,盈余公積也是需要增加的。
好的 明白了
你好,歡迎下次再來(lái)探討。