同學(xué),你好 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
我們公司被另外一家單位收購了,由于另外那家單位生產(chǎn)緊張,我們單位的個(gè)人去支援那家單位了,那家單位還給我們開具了勞務(wù)發(fā)票,請問收到的勞務(wù)發(fā)票我們做其他業(yè)務(wù)收入,然后我們給個(gè)人發(fā)的工資做成其他業(yè)務(wù)成本合適嗎?
@李老師丨答疑?老師,我們是一家保安服務(wù)公司,給一家勞務(wù)派遣公司陪標(biāo),結(jié)果我單位中標(biāo)了,那家單位沒有中,但我們又沒有對方單位需要的人才,那家勞務(wù)派遣公司有,之前也一直是他們在服務(wù),請問我們可以和那家勞務(wù)派遣公司簽訂派遣合同,他們派遣員工到我單位,我單位再把人派遣出去,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師請問假如我們是用工單位,有些人員是勞務(wù)派遣過來的,勞務(wù)派遣公司給工人簽訂勞動(dòng)合同,那我們用工單位還給工人鑒定勞務(wù)協(xié)議嗎?
老師請問,勞務(wù)派遣費(fèi)和勞務(wù)管理服務(wù)費(fèi)有區(qū)別嗎?我們是用工單位,勞務(wù)公司派遣一些人員到我們公司做普工,他們開來的發(fā)票是勞務(wù)管理服務(wù)費(fèi)
老師,你好!勞務(wù)公司給我們提供工人,我們把費(fèi)用轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,他們開發(fā)票給我們,這個(gè)勞務(wù)的工資不用報(bào)個(gè)稅把?要怎么做賬呢?謝謝!
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
正常來說,這幾個(gè)人會(huì)在上一家勞務(wù)公司申報(bào)個(gè)稅,發(fā)放工資,只是從我們這里轉(zhuǎn)手,我們給用人單位開了勞務(wù)費(fèi),對應(yīng)的明細(xì)也是這幾個(gè)人的工資+服務(wù)費(fèi)是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的