你好,你如果開了專票的話是不會退稅的,專票是不免稅的,要正常交。

個體工商戶自己開了專票和普票,需要在電子稅務(wù)局申報增值稅嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
增值稅小規(guī)模納稅人申報時,專票信息是負數(shù),要退稅的,但是申報這樣提示,不知道該怎么操作了
北京電子稅務(wù)局代開專票作廢了,已經(jīng)繳納的增值稅和城建稅在新一季度的申報表里面也做了扣除,請問稅款是直接就能退回來嗎,還是需要其他操作
數(shù)電發(fā)票開出來后,不要上報,或做其他操作就下一個月申報增值稅就好是吧?小規(guī)模的
有個工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報成他家人的個稅么
旅客運輸服務(wù)的電子普票是不是可以自由選擇是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分沒抵扣也是可以的吧?
樸老師,請問公司的理財產(chǎn)品利息,計入什么科目?
我們公司是生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的,有外購一批包裝好直接可以銷售的預(yù)制菜,這個購進的時候分錄怎么做?
運輸發(fā)票怎么樣的才是合規(guī)的
出差的住宿服務(wù)費 開的專票能抵扣進項稅嗎?
老師,個體戶是不是,不用備案收益所有人信息啊
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
會計需要了解哪些法規(guī)
老師,電商商家實務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費用也計入成本嗎?因為刷單本身是不合法的,不合法的費用可以抵扣進項、稅前扣除嗎?
但是我申報增值稅系統(tǒng)跳出的需要繳納的金額為-3000
你好,你把你的申報表截圖來看一下。
像這樣的,數(shù)據(jù)我沒有動,都是系統(tǒng)自動填好的,我核對了一下開票金額,是一致的,
你把上面這一節(jié)發(fā)來看看,把這個表發(fā)的完整一點。
像這樣的,您看看得清嗎?
你這個是有代開嗎?代開的時候有預(yù)交稅金嗎?
沒有代開,法人自己在稅局代開的,
那你這個預(yù)繳的稅額就不需要填了。23行這個
意思是要把它刪掉嗎?沒有繳納的話系統(tǒng)咋會自動帶出的呢,有點不明白
你好,是的,因為你沒有預(yù)交。
難道系統(tǒng)問題,我沒有繳納,怎會出現(xiàn)那個數(shù)據(jù)呢,
你好,因為有的他是代開的,代開的時候就直接有了,所以系統(tǒng)這樣設(shè)置。
增值稅是不存在退稅和為負數(shù)的情況的吧?
你好,是的,你這個是不用退稅的。