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個體工商戶申報增值稅顯示需要退稅,按操作步驟來嗎?【開了專票的】小規(guī)模開專票了的,申報增值稅還需要操作其他的嗎?

2025-01-14 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-14 11:01

你好,你如果開了專票的話是不會退稅的,專票是不免稅的,要正常交。

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快賬用戶4462 追問 2025-01-14 11:02

但是我申報增值稅系統(tǒng)跳出的需要繳納的金額為-3000

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:04

你好,你把你的申報表截圖來看一下。

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快賬用戶4462 追問 2025-01-14 11:06

像這樣的,數(shù)據(jù)我沒有動,都是系統(tǒng)自動填好的,我核對了一下開票金額,是一致的,

像這樣的,數(shù)據(jù)我沒有動,都是系統(tǒng)自動填好的,我核對了一下開票金額,是一致的,
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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:09

你把上面這一節(jié)發(fā)來看看,把這個表發(fā)的完整一點。

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快賬用戶4462 追問 2025-01-14 11:12

像這樣的,您看看得清嗎?

像這樣的,您看看得清嗎?
像這樣的,您看看得清嗎?
像這樣的,您看看得清嗎?
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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:16

你這個是有代開嗎?代開的時候有預(yù)交稅金嗎?

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快賬用戶4462 追問 2025-01-14 11:23

沒有代開,法人自己在稅局代開的,

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:27

那你這個預(yù)繳的稅額就不需要填了。23行這個

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快賬用戶4462 追問 2025-01-14 11:29

意思是要把它刪掉嗎?沒有繳納的話系統(tǒng)咋會自動帶出的呢,有點不明白

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:31

你好,是的,因為你沒有預(yù)交。

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快賬用戶4462 追問 2025-01-14 11:32

難道系統(tǒng)問題,我沒有繳納,怎會出現(xiàn)那個數(shù)據(jù)呢,

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:33

你好,因為有的他是代開的,代開的時候就直接有了,所以系統(tǒng)這樣設(shè)置。

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快賬用戶4462 追問 2025-01-14 11:33

增值稅是不存在退稅和為負數(shù)的情況的吧?

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:33

你好,是的,你這個是不用退稅的。

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你好,你如果開了專票的話是不會退稅的,專票是不免稅的,要正常交。
2025-01-14
你好,上面提示你申報成功了的話就沒有關(guān)系了,如果是增值稅的話,你申報成功了需要點扣款的。
2022-07-14
正常填寫負書數(shù),在減免稅表填寫2640,及減免稅額2640*3%
2023-01-06
可以按照以下步驟進行操作: 1.首先確認已開具專票的銷售額是否超過了免征增值稅的限額。如果未超過,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。 2.如果已超過免征增值稅的限額,需要正常繳納增值稅。應(yīng)納稅額的計算公式為:不含稅銷售額 × 適用征收率。 3.如果本期發(fā)生了銷售不動產(chǎn)的行為,即使合計月銷售額超過免征增值稅的限額,但扣除銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,仍可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。不過,針對開具專票對應(yīng)的銷售額,仍需正常繳納增值稅。
2024-01-07
你好,同學(xué),需要的,月或季申報填寫
2021-02-28
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