您好,這個的話是可以跨年的,沒事

老師好,一般納稅人,收到物業(yè)費(fèi)專票,是2020年5至2021年5月的,是3萬多, 1 是不是也得計入預(yù)付賬款進(jìn)行分?jǐn)偅?2 這個進(jìn)項稅在這個月可以一次抵扣銷項稅呢?
老師好 咨詢下 針對生產(chǎn)、生活性服務(wù)行業(yè)的企業(yè),就是取得四個服務(wù)行業(yè)的銷售額占其總體銷售額(服務(wù)銷售額?其他銷售額【如銷售貨物的銷售額等】)的比例超過50%,才可以享受進(jìn)項稅額加計抵減的政策。 這個50%的占比是指全年收入占比,還是按月收入的占比? 比如2020年1月成立的,是按照2020年全年的四項服務(wù)收入合計占全年收入合計數(shù)來算嗎? 那如果2020年7月成立的呢,是按照2020年7-12月(6個月)四項服務(wù)收入合計占2020年7-12月(6個月)總收入合計數(shù)來算嗎?還是按照2020年7-2021年6月(跨年的全年)四項服務(wù)收入合計占2020年7-2021年6月(跨年的全年)總收入合計數(shù)來算? 麻煩老師解答下
.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年到2025年與無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的資料如下:(1)2020年11月12日,以銀行存款450萬元購入一項無形資產(chǎn),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額27萬元,于當(dāng)日達(dá)到預(yù)定用途并交付企業(yè)管理部門使用。該無形資產(chǎn)預(yù)計使用年限10年,預(yù)計凈殘值為零,采用直線法攤銷。假定按年計提無形資產(chǎn)攤銷。(2)2023年12月31日,預(yù)計該無形資產(chǎn)的可收回金額為205萬元,該無形資產(chǎn)發(fā)生減值后,原攤銷方法、預(yù)計使用年限不變。(3)2024年12月31日,預(yù)計該無形資產(chǎn)的可收回金額為100萬元,計提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后,原攤銷方法不變,預(yù)計尚可使用年限為5年。(4)2025年7月1日,甲公司出售該無形資產(chǎn),收到價款150萬元,稅款9萬元,款項已存入銀行。(4)計算并編制2024年12月31日會計分錄(5)編制2025年7月1日出售無形資產(chǎn)的會計分錄
華美股份有限公司2020年至2026年與無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)的資料如下:(1)2020年12月1日,以銀行存款600萬元購入一項無形資產(chǎn)(不考慮相關(guān)稅費(fèi)),該無形資產(chǎn)的預(yù)計使用年限為10年,無殘值。(2)2024年12月31日,預(yù)計該無形資產(chǎn)的可收回金額為284萬元。該無形資產(chǎn)發(fā)生減值后,原預(yù)計使用年限不(3)2025年12月31日,預(yù)計該無形資產(chǎn)的可收回金額為259.6萬元,調(diào)整該無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后,原預(yù)計使用年限不變。(4)2026年4月1日。將該無形資產(chǎn)對外出售,取得價款290萬元并收存銀行(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。要求:(1)編制購入該無形資產(chǎn)的會計分錄。(2)計算2024年12月31日該無形資產(chǎn)應(yīng)計提的減值準(zhǔn)備。(3)編制2024年12月31日該無形資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的會計分錄。(4)計算2025該無形資產(chǎn)的攤銷額。(5)編制2025年12月31日調(diào)整該無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
老師你好,收到23年12-24年6月服務(wù)費(fèi)可以直接入費(fèi)用嗎?還是需要攤銷
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
是先做預(yù)收、然后以后每個月攤銷收入對嗎老師
您好,對的,這個是沒錯的哈
謝謝老師
不客氣的,祝您開心