你好,收購時,借原材料,貸銀行存款/庫存商品。加工時,借制造費用等,貸銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn),借庫存商品,貸原材料,制造費用等。銷售時,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項稅;借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

我現(xiàn)在接收一家個體戶一般納稅人的 木材廠,他是收購原木材料回來進(jìn)行加工生產(chǎn)再銷售出去的,前任會計只是把賬冊交接回來 對于賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)我不知道怎么來的,(比如電費發(fā)票。人工 我是按什么符合行業(yè)規(guī)定的來分配呢)你能跟我說說嗎 木材行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),人工電費出材率這些概念也不懂 比如領(lǐng)料 入庫出庫的 數(shù)量金額我怎么確定
4M企業(yè)要托N企業(yè)加工應(yīng)艦消費品M、N兩企業(yè)均為增稅一般納人,用的增值率均為16%,用的請費率為10%,M企業(yè)對原材料實際成本進(jìn)核算收回加工后的A材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)消費品B產(chǎn)品。有資料如下(1)2015年11月2日,M企業(yè)發(fā)出加工材料A材料一批實際成本為710000元(2)2015年12月209,M企業(yè)以銀存款支付企業(yè)加工費10000元不含值以及相皮的增值和費稅(3)12月319,A材料加工完成,已收回井臉收入庫M企業(yè)收回的A材料用于生產(chǎn)合同所的產(chǎn)品1000件產(chǎn)品合同價格1200元件(4)2015年12月31日存的A材料預(yù)計市場銷售價格為70萬元加工成產(chǎn)品計完工發(fā)生加工成本50萬元預(yù)計銷產(chǎn)品所的金及費用為5萬元,預(yù)計銷售存A材料所需的銷金及費用為2萬元(5)M企業(yè)存貨價準(zhǔn)備12月份的期金額為0要求:(1)制M企業(yè)要托加工材料的有會計分錄(2)假定2015年末,除上述A材料外,企業(yè)無其他存貨試分析M企業(yè)該批料在2015年是否發(fā)生減值,說明該材料在2015年木資產(chǎn)負(fù)表中應(yīng)如何
老師這怎么做勝利酒廠10月接到一筆糧食白酒訂單,合同議定不含稅銷售價格為2000萬元(100萬千克),如何組織該批白酒的生產(chǎn),共有3種方案可供選擇。方案一:委托加工成酒精,然后由本廠生產(chǎn)成白酒。該酒廠以價值250萬元的原材料委托A廠直接加工成白酒,加工費支出150萬元,加工后的酒精運回本廠后,再由本廠生產(chǎn)成白酒,需支付人工及其他費用100萬元。方案二:委托A廠直接加工成白酒,收回后之久加價銷售。該酒廠將價值250萬元的原材料交A廠加工成白酒,需支付加工費250萬元。產(chǎn)品運回后仍以2000萬元的價格銷售。方案三:由該廠自己完成白酒的生產(chǎn)過程。由本廠生產(chǎn),消耗材料250萬元,需支付人工費及其他費用250萬元。請根據(jù)以上資料,分別計算做出選擇。
老師,請問一下農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的,我們開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是免稅的,計算抵扣合計10 % 9% 加計抵扣1% 那我購入木片要怎么做分錄吖?票面沒有稅額的。加工銷售13%的東西
1. 在某鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村,一些農(nóng)戶在田頭、地角栽種了大量速生材,目前,已進(jìn)入砍伐期。一些農(nóng)戶直接出售原木,每立方米價格為180元。另一些農(nóng)戶則不滿足廉價出售原木,自己對原木進(jìn)行深加工,如將原木加工成薄板、木條等再出售。假設(shè)加工每立方米原木需要耗用電力4元、人工費3元,因此,其出售價最低為187元。但是這個價格沒有工廠愿意收購。(假設(shè)收購的工廠均為增值稅一般納稅人,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%) 要求: (1)通過計算說明為什么沒有工廠愿以187元的價格收購農(nóng)戶加工后的木制品。(5分) (2)根據(jù)這種情況,請為這些深加工的農(nóng)戶進(jìn)行稅務(wù)籌劃,給出具體方案即可。(5分)
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬