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請(qǐng)問老師,12月最后算的盈利是5萬,但是2季度的時(shí)候盈利了30幾萬預(yù)交了企業(yè)所得稅,那我12月還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?

2025-01-13 15:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-13 15:22

不需要計(jì)提,要紅沖多計(jì)提的稅金,

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快賬用戶7842 追問 2025-01-13 15:36

紅沖也要到報(bào)完年報(bào)對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-13 15:38

是的,匯算后紅沖就行了

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不需要計(jì)提,要紅沖多計(jì)提的稅金,
2025-01-13
你好,你需要交所得稅的話,12月份需要計(jì)提,每個(gè)季度的季度末需要計(jì)提。
2024-01-02
你好,12月份就要計(jì)提所得稅的。
2021-02-03
你好,你看下你申報(bào)表里面能彌補(bǔ)虧損吧,有些地方是不允許彌補(bǔ)虧損,不允許彌補(bǔ)就得交。
2023-04-13
你好 現(xiàn)在的季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表應(yīng)該是按照年度寫數(shù)據(jù)的 都是些截止本年度到現(xiàn)在為止的數(shù)據(jù)進(jìn)去的
2024-04-14
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