等于是管理費(fèi)用減少了,調(diào)整利潤表里面的管理費(fèi)用和資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤和銀行存款等科目
老師,我們企業(yè)納稅管理費(fèi)用納稅調(diào)增了,之后涉及補(bǔ)交企業(yè)所得稅。那我報送22年度財務(wù)報表的時候需要將未分配利潤調(diào)整嗎?還是說23年報送一季度財務(wù)報表的時候直接調(diào)整期初的未分配利潤就可以啊
請問22年的11月增值稅申報有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報表也需要更正嗎?財務(wù)報表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因為賬上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整
老師我們平高新企業(yè)進(jìn)行了21年.22年,23年科目費(fèi)用調(diào)整,總的利潤是沒有變的,但是成本費(fèi)用有些到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)去了,這個季度的利潤表上面成本費(fèi)用和管理費(fèi)有有出入了,我就這季度調(diào)整了一下利潤表,以前年度的就不調(diào)了可以嗎?等23年年報的時候調(diào)整一下年度報財務(wù)報表就可以嗎?
老師,凈利潤的本年累計數(shù)是未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù),我這23年做了1133.89金額的以前年度損益調(diào)整。凈利潤數(shù)正好相差1133.89,怎么調(diào)整財務(wù)報表
老師你好,請問23年12月沒有有費(fèi)用成本票我入賬,那么我24年的時候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里了,那么我申報23年的年度財務(wù)報表時,是申報調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù),還是就是23年12月報表數(shù)據(jù)?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
跟銀行存款無關(guān)吧?
就是這個意思或者是應(yīng)付賬款等
那匯算清繳報表我要去更正哪里?更正完財務(wù)報表后會自動鏈接過去嗎
這個就得更正2023年度匯算清繳的報表,不會自動帶過去
因為調(diào)整否內(nèi)容挺多,有主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入、固定資產(chǎn)折舊等等
是的,就是涉及到哪個科目就得依次調(diào)整哪個科目
那這些是要一一對應(yīng)去調(diào)整是嗎?不明白應(yīng)收賬款怎么調(diào)
對,比如說借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 你管理費(fèi)用沒有了,應(yīng)付賬款也就不存在了
那我調(diào)整的固定資產(chǎn)折舊呢?資產(chǎn)負(fù)債表就去對應(yīng)的調(diào)整資產(chǎn)折舊和未分配利潤是嗎?那匯算清繳是要調(diào)哪里?如果調(diào)的是30萬折舊,是不是直接在匯算清繳報表那里直接減去費(fèi)用30要就可以了
對,調(diào)整折舊和未分配利潤就成
對的,直接在申報系統(tǒng)里面修改就成
那利潤表調(diào)整得是主營業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收入呢,資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整什么?
一樣啊,你當(dāng)時收入咋做賬的,就調(diào)整報表上都對應(yīng)科目