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老師,請問一下我們是零售機動車的,機動車一車一碼,買進來才能開發(fā)票出去的。就是說以前2021到2024不懂哪年買進來,然后又退貨,又賣出去的,估計是以前退貨沒有退庫。直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。但是不懂是哪年結(jié)轉(zhuǎn)的?,F(xiàn)在2024年11月出庫。發(fā)現(xiàn)庫存是負數(shù)了。我能不能入庫,再出庫?但是出庫我結(jié)轉(zhuǎn)成本了。不懂哪年肯定也結(jié)轉(zhuǎn)過成本了?,F(xiàn)在咋處理哦。還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛? 怎么處理才能不管以前哪年結(jié)轉(zhuǎn)成本了?,F(xiàn)在也不重復結(jié)轉(zhuǎn)。

2025-01-12 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-12 20:39

您好,把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,但這個要更正申報去年年度,去年的利潤增加了

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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:04

我就是不想管以前的了,以前的都不知道是哪年的了,就想著以前扣除了?,F(xiàn)在不扣除。就算了

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:06

您好,那我們的庫存商品是沒有辦法增加的嘛,當是以前多扣了,現(xiàn)在要補回來,就得更正以前嘛

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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:09

那還得更正報表什么的,好煩啊,都不知道是哪年的。雖然都是虧的,也不用交稅。

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:12

您好,我們也不清楚 是哪年的,就更正23年方便 ,更正一下就好了,往前更正的話,后面幾年也是要更正的

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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:13

哎。頭大,這個必須要更正嘛。

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:14

您好,是的哦,更正23年還好吧,就更正一年的事兒

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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:15

把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,那我今年需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:16

您好,要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,因為我們有收入了

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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:20

我現(xiàn)在都亂完了。 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配未分配利潤 可以嘛?

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:21

您好,可以,因為以前年度損益調(diào)整? 是要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配-未分配利潤的,所以我就沒有寫了,直接用未分配利潤

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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:32

以前就是說,借利潤分配未分配利潤 負數(shù),貸庫存商品負數(shù), 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 就行了,那樣就不用多做一筆了

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:34

您好, 是的,可以這么寫的,有些公司沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,但未分配利潤這個科目是肯定有的

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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:38

您好,我按照這樣做,庫存商品負2輛了耶,借利潤分配未分配利潤 負數(shù),貸庫存商品負數(shù), 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 就行了,那樣就不用多做一筆了

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:43

您好,請看圖,上 一條信息就是這樣寫分錄的呀

您好,請看圖,上 一條信息就是這樣寫分錄的呀
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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:44

我的意思。是按照這樣寫分錄,庫存商品不平,

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:46

您好,平的,庫存商品一負一正,不是為0了么

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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:56

借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。賬上就平,庫存商品負數(shù),就變-2了,出庫一兩。變負一了

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快賬用戶4559 追問 2025-01-12 21:56

可能是系統(tǒng)吧,我也不知道

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齊紅老師 解答 2025-01-12 21:59

您好,查一下庫存商品明細賬,還有其他分錄影響了庫存商品的,這2個分錄確實 是一借一貸,庫存為0的

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