您好,把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,但這個要更正申報去年年度,去年的利潤增加了
老師,您好。請問公司名稱用省級名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊資金有限嗎,后期變更或是注銷會有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊公司的時候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報的的時候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進項發(fā)票都是專用發(fā)票,因為都是賣給個人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項目組項目推進費用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負數(shù),本年利潤是正數(shù)。應該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計入費用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導電子口岸的報關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報的呢
一般納稅人進口貨物銷售給個人,怎么交增值稅的
請問老師,開跨市的發(fā)票的時候,合同編碼怎么生成呀?沒有預繳
提問 老師 固定資產(chǎn)年初42萬 折舊0 期末固定資產(chǎn)35萬元 折舊16萬多 請問企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊的 資產(chǎn)原值填寫多少
我就是不想管以前的了,以前的都不知道是哪年的了,就想著以前扣除了?,F(xiàn)在不扣除。就算了
您好,那我們的庫存商品是沒有辦法增加的嘛,當是以前多扣了,現(xiàn)在要補回來,就得更正以前嘛
那還得更正報表什么的,好煩啊,都不知道是哪年的。雖然都是虧的,也不用交稅。
您好,我們也不清楚 是哪年的,就更正23年方便 ,更正一下就好了,往前更正的話,后面幾年也是要更正的
哎。頭大,這個必須要更正嘛。
您好,是的哦,更正23年還好吧,就更正一年的事兒
把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,那我今年需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,因為我們有收入了
我現(xiàn)在都亂完了。 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配未分配利潤 可以嘛?
您好,可以,因為以前年度損益調(diào)整? 是要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配-未分配利潤的,所以我就沒有寫了,直接用未分配利潤
以前就是說,借利潤分配未分配利潤 負數(shù),貸庫存商品負數(shù), 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 就行了,那樣就不用多做一筆了
您好, 是的,可以這么寫的,有些公司沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,但未分配利潤這個科目是肯定有的
您好,我按照這樣做,庫存商品負2輛了耶,借利潤分配未分配利潤 負數(shù),貸庫存商品負數(shù), 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 就行了,那樣就不用多做一筆了
您好,請看圖,上 一條信息就是這樣寫分錄的呀
我的意思。是按照這樣寫分錄,庫存商品不平,
您好,平的,庫存商品一負一正,不是為0了么
借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。賬上就平,庫存商品負數(shù),就變-2了,出庫一兩。變負一了
可能是系統(tǒng)吧,我也不知道
您好,查一下庫存商品明細賬,還有其他分錄影響了庫存商品的,這2個分錄確實 是一借一貸,庫存為0的