同學(xué)你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款

請(qǐng)問老師應(yīng)收賬款無法收回做壞賬準(zhǔn)備,那應(yīng)付賬款常年無法支付呢怎么處理
年底公司產(chǎn)生的壞賬確定無法收回了,要怎么做賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
已經(jīng)開發(fā)票的應(yīng)收款,貨款無法追回怎么做壞賬處理
老師,確定無法收回的壞賬要怎么寫分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師:管理費(fèi)用 一 工資,多計(jì)提了,也發(fā)了,現(xiàn)在做了會(huì)計(jì)分錄沖減多計(jì)提的工資,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),要怎么辦?發(fā)了的工資不再追回,做壞賬處理嗎?要怎么做分錄,
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那期他應(yīng)收款科目一直有余額嗎?怎樣轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配這里?
你之前多發(fā)的工資沒掛在其他應(yīng)收款嗎
怎樣到到本年利潤(rùn)這里?因?yàn)槎紱]辦法收回了呀
借本年利潤(rùn) 貸營(yíng)業(yè)外支出 這樣的
老師:能說一下完整的賬目處理嗎?現(xiàn)在就是之前的工資多計(jì)提了,也多付了,,不能追回了。 那么多計(jì)提的部分用不用做沖紅的分錄?然后多付的部分直接做:借:本年利潤(rùn),貸營(yíng)業(yè)外支出嗎
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸費(fèi)用科目 借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 借本年利潤(rùn) 貸營(yíng)業(yè)外支出
這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的金額就是多計(jì)提的那個(gè)金額,對(duì)嗎
對(duì)的 沖減了哦 因?yàn)椴皇枪べY