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請問餐飲管理有限責任公司 開具了餐飲服務(wù)和銷售蔬菜的發(fā)票,季度沒有超過30萬免征增值稅和所得稅,申報提示有個行為稅(印花稅 營業(yè)賬簿) 該怎么申報? 可以一鍵零申報嗎?

2025-01-12 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-12 10:42

你好,你實際有收到投入的實收資本,就按收到的申報 否則就0申報

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快賬用戶9021 追問 2025-01-12 14:36

銷售蔬菜 需要繳納印花稅嗎? 增值稅免稅

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快賬用戶9021 追問 2025-01-12 14:36

銷售蔬菜 需要繳納印花稅嗎? 增值稅免稅

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齊紅老師 解答 2025-01-12 14:36

您好,農(nóng)產(chǎn)品是免印花稅的

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快賬用戶9021 追問 2025-01-12 14:42

開具的蔬菜發(fā)票,同樣需要開進蔬菜發(fā)票沖成本嗎?小規(guī)模公司

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齊紅老師 解答 2025-01-12 15:32

您好,非自產(chǎn)自銷的話是需要的

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快賬用戶9021 追問 2025-01-12 16:37

非自產(chǎn)的需要繳納印花稅?

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齊紅老師 解答 2025-01-12 16:56

您好,非自產(chǎn)是需要交印花稅的

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快賬用戶9021 追問 2025-01-12 17:04

繳稅金額按開票金額算嗎?

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快賬用戶9021 追問 2025-01-12 17:05

沒有合同什么的

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齊紅老師 解答 2025-01-12 17:39

您好,是的,按實際金額來計算繳納

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快賬用戶9021 追問 2025-01-12 18:03

如果申報錯了 會怎么樣?后面會承擔哪些風險

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齊紅老師 解答 2025-01-12 18:11

您好,是申報什么申報錯了?一般就是補稅和滯納金

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快賬用戶9021 追問 2025-01-12 18:23

行為稅申報錯了,零申報

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齊紅老師 解答 2025-01-12 19:03

您好,如果到時候要補稅,就有滯納金。其他沒什么的。

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你好,你實際有收到投入的實收資本,就按收到的申報 否則就0申報
2025-01-12
印花稅需要正常申報, 營業(yè)賬本是根據(jù)投資款來的。你這個銷售蔬菜需要交買賣合同印花稅。
2025-01-11
你好; 是的;? 你自己小規(guī)模部分 ; 你就? 季度不超過30萬普票; 是可以 免增值稅的; 你結(jié)轉(zhuǎn)下?
2023-08-15
同學你好 月不超十萬,季度不超三十萬免稅的哦,附加稅也不交,只要交所得稅,增值稅和附加稅零申報
2020-09-15
內(nèi)容較多稍后為您詳細解答
2024-07-08
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