租入機械沒發(fā)票: 先催出租方補開。 暫無法取得時,憑租賃合同、支付憑證暫估入賬,計入相關成本科目,后續(xù)取得發(fā)票沖回再正式入賬,匯算清繳時沒發(fā)票的暫估費用要納稅調(diào)增。 出租機械涉及司機: 若司機由承租方雇,費用與出租方無關,出租方核算機械自身相關成本。 若司機費用由出租方承擔,有發(fā)票按發(fā)票金額入成本,沒發(fā)票暫估入賬并考慮匯算清繳納稅調(diào)整。
我公司是租的別人的機械,再轉(zhuǎn)租給別人,請問付的租賃費和收到的收入怎么做賬?
老師我們有一個小規(guī)模工程機械租賃公司,但是沒有設備,能不能和別人的機械簽訂合同掛在公司名下,那就是把別人的機械掛到我們公司,然后就可以開一些維修和加油類費用票,那機械所有人是不是要開機械租賃發(fā)票,還是機械費發(fā)票給我們,個人建筑服務機械費和機械租賃開具發(fā)票的稅率不一樣的
機械租賃公司雇別人的車拉機械,這部分錢計入成本還是費用
請問 建筑業(yè)開車發(fā)票有機械租賃 然后收到別人開給我們的機械租賃費是不是做施工成本-合同成本里呢
老師,甲方要我們提供13%的機械租賃發(fā)票,我們自己沒有機械,也是租別人的,這個成本是不是需要別人給我們開租賃費,別人給我們開的話應該是開幾個點的?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
那我們找司機,司機工錢是承租方給,加油我們付,那加油的錢是不是可以作為我們企業(yè)的成本
同學你好 這個可以的
直接計入主營業(yè)務成本嗎?
嗯,這個是可以的哦
老師,機械租賃開的加油取得的普通發(fā)票可以抵扣進項稅嗎?
同學你這個不可以