預(yù)付貸方明細余額%2B應(yīng)付貸方明細余額

你好,應(yīng)收賬款科目余額表期未有借方余額290000,有貸方余額37200,預(yù)收賬款期未余額為零,資產(chǎn)負債表重組后,資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款期未數(shù)是怎么計算的呢
3.表述正確的是A.應(yīng)收賬款所屬的明細科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款項目內(nèi)填列B.預(yù)收賬款科目所屬的明細科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款項目內(nèi)填列C.應(yīng)付賬款項目所屬的明細科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款項目內(nèi)以負號填列D.預(yù)付賬款科目所屬的明細賬期末有貸方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款內(nèi)填例E.預(yù)付賬款科目所屬明細科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款項目內(nèi)填列
3.表述正確的是A.應(yīng)收賬款所屬的明細科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款項目內(nèi)填列B.預(yù)收賬款科目所屬的明細科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款項目內(nèi)填列C.應(yīng)付賬款項目所屬的明細科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款項目內(nèi)以負號填列D.預(yù)付賬款科目所屬的明細賬期末有貸方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款內(nèi)填例E.預(yù)付賬款科目所屬明細科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款項目內(nèi)填列
資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付賬款是根據(jù)科目余額表的哪些科目累加填列?
老師你好,資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款金額,看科目余額表那里的數(shù)據(jù)
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊