你好,當(dāng)年沒有新增實(shí)收資本,就不需要繳納資金賬簿印花稅的
股權(quán)變更要交印花稅?實(shí)收資本是認(rèn)繳沒有實(shí)收,無需交印花稅吧?
實(shí)收資本怎么交印花稅,之前的實(shí)收資本沒有交印花稅,需要怎么處理?
請(qǐng)問公司是2013年注冊(cè)的,當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本是實(shí)繳制,交了印花稅的,2020年股東變更,新股東投入的實(shí)收資本還需要再繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問19年的實(shí)收資本印花稅之前會(huì)計(jì)漏交了 今年都沒有新的實(shí)收資本 印花稅可以直接申報(bào)嗎
實(shí)收資本印花稅,今年沒有增加實(shí)收資本,之前增加的,今年要不要交實(shí)收資本印花稅
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_專票,蔬菜肉禽蛋類本來國(guó)家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫(kù)怎么寫分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫(kù)存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬,這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫(kù)存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會(huì)不會(huì)查?我不做到一個(gè)月里,分開三個(gè)月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請(qǐng)子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請(qǐng)問這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過來,請(qǐng)問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對(duì)應(yīng)4個(gè)型號(hào),數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開票給我是分4個(gè)型號(hào)開的,總金額數(shù)量對(duì)的上,可以直接退稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師,融資租賃留購(gòu)價(jià)款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧?(合同中寫按設(shè)備5%,若無違的行為則優(yōu)惠至1000元),那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢?
也不需要按以前年度已交的實(shí)收資本來交印花稅?
你好,是的,不需要。因?yàn)橹暗囊呀?jīng)交了,就不需要再交的?
沒有新增實(shí)收資本,需要0申報(bào)印花稅?還是說可以不申報(bào)
你好,我這邊是不需要申報(bào)就好
按次申報(bào)不用申報(bào)吧
你好,是的,是這樣的
按期申報(bào)呢
你好,按期申報(bào),沒有增加就需要按0申報(bào)的