你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
老師,我們印花稅是按次繳納的,我們繳納了購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅,那我繳納的時(shí)候做賬就借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 然后借:印花稅,貸:銀行 ,就行了是嗎?
老師,關(guān)于六稅兩費(fèi)退稅,我們單位只繳納了印花稅,收到退款后賬務(wù)處理是不是直接就是借:銀行存款 貸:稅金及附加
4月份支付印花稅80萬(wàn):賬務(wù)處理,計(jì)提印花稅:借:稅金及附加 80萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)80萬(wàn) 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi) 80萬(wàn),貸:銀行存款80萬(wàn) 8月份收到稅務(wù)退回的印花稅60萬(wàn)怎么做賬務(wù)處理。
老師你好, 有個(gè)問(wèn)題我比較混亂想要梳理一下: 印花稅繳納,做賬是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 還是: 借:管理費(fèi)用—印花稅繳納 貸:銀行存款
老師24年的印花稅忘記計(jì)提了,我已經(jīng)結(jié)賬了把企業(yè)季度所得稅還有財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)完了,我在25年計(jì)提并繳納可以嗎寫(xiě)借稅金及附加印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸銀行存款 這樣寫(xiě)可以嗎?
固定資產(chǎn)是總公司購(gòu)買(mǎi)的,是在總公司的固定資產(chǎn)賬上,并且已經(jīng)提取部分折舊了,由于該固定資產(chǎn)的實(shí)際使用者是下屬子公司,總公司決定把該資產(chǎn)賣(mài)給下屬子公司,出售價(jià)格按原值還是凈值計(jì)算?
老師,每次申報(bào)完稅出現(xiàn)這個(gè)有影響嗎
租北京辦公室,每月租金9000,養(yǎng)護(hù)費(fèi)2000,清潔費(fèi)2000 可以嗎,這樣養(yǎng)護(hù)費(fèi)跟清潔費(fèi)不并入租金可以不,在租賃合同中寫(xiě)明白不屬于房屋附屬費(fèi)用,養(yǎng)護(hù)費(fèi)清潔費(fèi)這個(gè)比例可以不,租金會(huì)太低嗎稅局會(huì)核定嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)汽車(chē)銷(xiāo)售公司和維修公司在建賬的時(shí)候行業(yè)應(yīng)該選擇什么行業(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn),我 6 月份申報(bào)了未開(kāi)票收入,抵扣了一張廠家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后再把這個(gè)發(fā)票以銷(xiāo)售折讓方式以紅字發(fā)票開(kāi)具出來(lái)給廠家,請(qǐng)問(wèn)我 6 月份做賬要做未開(kāi)票收入嗎?
老師,殘疾人即征即退如果這個(gè)增值稅要交5萬(wàn),公司有10個(gè)殘疾人可以退99600。但是也只能退5萬(wàn)
A投資B,B做電商的,線上銷(xiāo)售商品,但是剛注冊(cè),沒(méi)有資質(zhì),用A注冊(cè)的,訂單都在A下面,首款也是A的支付寶,但是A是一般納稅人,B是小規(guī)模納稅人,實(shí)際業(yè)務(wù)是B在操作,這種的賬要怎么做呢?過(guò)6個(gè)月,這幾個(gè)店鋪都會(huì)轉(zhuǎn)到B下面
老實(shí)你好,我們注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模的企業(yè),現(xiàn)在沒(méi)有產(chǎn)生業(yè)務(wù),能換成一般納稅人不
外貿(mào)出口企業(yè),電子稅務(wù)局上免退稅申報(bào)時(shí),申報(bào)年月怎樣填寫(xiě)?
2.(2)應(yīng)該是不恰當(dāng)?shù)陌??即便是視頻直播監(jiān)盤(pán)你也不能確定監(jiān)盤(pán)的倉(cāng)庫(kù)就是甲公司的呀,不是還應(yīng)當(dāng)實(shí)施進(jìn)一步的審計(jì)程序核實(shí)嘛