你好,需要修改,你賬上和申報(bào)表一樣。

老師,早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務(wù)登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人,個(gè)稅,季度申報(bào)都要10月份。9月份的賬也是10月份做,我想問下,這個(gè)月我要做什么。因?yàn)閯側(cè)胄袥]多久,沒有頭緒。另外,小規(guī)模季度申報(bào),下個(gè)月10月分申報(bào)第三季度,是不是銷售額沒有超過9萬(wàn),就可以免征增值稅額?相應(yīng)的附加稅也免了。老師可以指導(dǎo)一下嗎?
老師我想請(qǐng)問一下,我們那個(gè)企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒有填那個(gè),我沒有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯(cuò)的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來補(bǔ)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,我們財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤(rùn)表我要怎么寫,我要對(duì)應(yīng)這個(gè),將錯(cuò)就錯(cuò)還是說我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表里面,這個(gè)主營(yíng)收入和和支出,這個(gè)是不是要跟我們之前提交稅局的那個(gè)一模一樣,但是我之前提交的是錯(cuò)的,我沒有一二季度累加,只單獨(dú)寫的第二季度而已。
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師,您好,我們企業(yè)是光伏發(fā)電行業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。19年采購(gòu)的發(fā)電的組件,逆變器都是發(fā)電設(shè)備。19年當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)計(jì)入了固定資產(chǎn),已折舊5年了。目前,對(duì)外出售,就是出售固定資產(chǎn)。。。我這樣做分錄:①借:固定資產(chǎn)清理 420萬(wàn) 累計(jì)折舊 380萬(wàn) 貸: 固定資產(chǎn)800萬(wàn) ②借:應(yīng)收賬款 800萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入707.96萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 92.04萬(wàn) ③ 借:營(yíng)業(yè)外支出:420萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理:420萬(wàn) 老師,幫我指導(dǎo)一下,這樣入賬,合理嗎
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營(yíng)業(yè)外支出417萬(wàn)金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)417萬(wàn),我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目417萬(wàn),到第4季度營(yíng)業(yè)外這個(gè)科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
老師公司掛靠社保的,個(gè)人所得稅怎么申報(bào)啊,這個(gè)社保要全額收回來
老師,您好,請(qǐng)問下企來受益人備案是必須做的嗎?
廣告費(fèi)一千元以下可以自行墊付報(bào)銷,一千元以上的廣告費(fèi)就要對(duì)公支付,這樣做可以吧
老師,供應(yīng)商開紅字發(fā)票給我方,分錄怎么做?
前年一般納稅人利潤(rùn)總額為負(fù),投標(biāo)商讓要求寫說明原因,如何寫,懂得老師回答謝謝
審計(jì)人員在審查某廠在產(chǎn)品時(shí),了解到如下情況:1)該廠生產(chǎn)甲產(chǎn)品,開始加工時(shí)一次投料,每投入1公斤A材料,可制成0.95公斤甲產(chǎn)品,且在產(chǎn)品重量隨加工程度變化而遞減;2)1月15日經(jīng)實(shí)地盤點(diǎn),在產(chǎn)品盤存數(shù)為480公斤(加工程度為80%,1公斤原材料可制成0.96公斤在產(chǎn)品)3)1月1日至15日甲產(chǎn)品完工入庫(kù)1900公斤4)1月1日至15日領(lǐng)用A材料2200公斤要求:推算上一年12月31日在產(chǎn)品賬面盤存數(shù)400公斤(加工程度為40%,1公斤原材料可制成0.98公斤在產(chǎn)品)的正確性,并由此說明其可能對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目的影響
老師好,我們是汽車修理公司,比如去年給一個(gè)單位修車,趕在12底給這個(gè)單位把發(fā)票開了,他們當(dāng)時(shí)沒有付款,然后次年又把發(fā)票作廢了重新開具,長(zhǎng)期這樣操作的話會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
你好,老師我兼職的公司發(fā)放工資是按季發(fā),這允許嗎,在有我報(bào)個(gè)稅怎么報(bào)呢
有筆貨代業(yè)務(wù),某單位接收的是門到門業(yè)務(wù),其中我們做了上海清關(guān)地到重慶某碼頭的換單,清關(guān),我們這個(gè)業(yè)務(wù)能否開具免稅發(fā)票?
你好,老師,我想咨詢下我們公司有一筆報(bào)銷款22000元,是公司制作門窗的費(fèi)用,員工個(gè)人已支付,現(xiàn)拿了對(duì)方公司給我司開的發(fā)票報(bào)銷,這個(gè)金額比較大,如果對(duì)公轉(zhuǎn)給他個(gè)人的話可以嗎?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?他除了發(fā)票還需要提供什么單據(jù)呢?


就是說營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目,一點(diǎn)余額都不能有,對(duì)嗎?但是我固定資產(chǎn)年初金額是4020萬(wàn),年末金額是3203萬(wàn)。這樣我固定資產(chǎn)顯示減少,相對(duì)應(yīng)的科目:營(yíng)業(yè)外支出一點(diǎn)余額沒有嗎?這樣符合嗎
我營(yíng)業(yè)外收入,有6萬(wàn)余額是賣廢品的收入
你讓他有余額做什么用?你不是全部都要轉(zhuǎn)到其他成本,你還留一部分嗎?
我沒有看懂你這個(gè)是什么意思。你有準(zhǔn)備留一部分嗎?
老師,我的意思是固定資產(chǎn)顯示減少了800萬(wàn),我沒有相對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)外收支科目啊,我固定資產(chǎn)減少是不是對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)外收支科目有余額呢?
你收入和成本增加了不是
不是說處置了固定資產(chǎn)一定有這些?
謝謝老師指導(dǎo),我作廢報(bào)表,對(duì)企業(yè)有損失嗎
影響利潤(rùn)的話,企業(yè)所得稅有影響,因?yàn)樗湍愕睦麧?rùn)表需要一樣。
我賬上都是虧的,怎么改都交不到稅
你好,他不是交稅不交稅的問題,是你的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額和你申報(bào)表的需要是一樣。
是啊,老師,我財(cái)務(wù)報(bào)表需要改1-3季度的,這樣相應(yīng)的所得稅申報(bào)表需要作廢,重新申報(bào)和財(cái)務(wù)一致
發(fā)下修改第二季度的能行嗎?
看一下修改第二季度的能行吧?