您好,同學 建議區(qū)分一下成本費用歸集,費用占比過大,成本較少,容易引起預(yù)警的
老師,早上好!剛到一家公司上班,接到稅務(wù)局電話說監(jiān)控到公司本年用電量大(電費約80萬)和銷售收入(約1000萬)不匹配,公司主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售建筑用的沙和砂漿,我查看了本年的申報表和報表,發(fā)現(xiàn)第三季度利潤表的利潤總額有80多萬,但是申報表是沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來看賬,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對呢?
老師,我公司注冊了兩年,都沒有業(yè)務(wù),每月老板轉(zhuǎn)錢進來付員工工資和水電房租。我把這些都計入長期待攤費用那里了,報企業(yè)所得稅稅時,資產(chǎn)總額按長期待攤費用的金額填,收入,成本,利潤都填0,資產(chǎn)負債表分別填了長期待攤費用和其他應(yīng)付款,利潤表全部0,這樣是不是不行?利潤表怎么反映攤銷支出?
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費自動取數(shù)管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務(wù)招待費 利潤表只有管理費用業(yè)務(wù)招待費明細數(shù)據(jù)呢老師 銷售費用沒有業(yè)務(wù)招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數(shù)會不會有風險 這種情況應(yīng)該不是只有我一個吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
老師您好,本年度由于費用大、為了可以多交點所得稅,年底有部分費用本來跟供應(yīng)商說好了1月份開票結(jié)賬的,結(jié)果對方不知道怎么就在12月開出來了,在系統(tǒng)里發(fā)現(xiàn)了這幾張票,要求對方紅沖了,1月份再開給我們結(jié)款、也并沒有抵扣,會產(chǎn)生什么稅務(wù)風險嗎
老師您好,服務(wù)性行業(yè)所有支出入了費用沒有區(qū)分成本,利潤總額并沒有影響,您說有查賬風險?稅務(wù)局難道只看毛利率嗎?不看費用和利潤總額嗎?怎么會有查賬風險呢?老師不理解,這么多年都是這么申報的,并沒有出什么問題
房產(chǎn)開發(fā),總公司貸款,分公司開發(fā),總公司貸款利息能由分公司直接承擔嗎?直接將利息費用劃撥至分公司承擔可以嗎?
個體工商戶 改為查帳征收了 是不必須報 財務(wù)報表了
老師,出口的邏輯是什么?
國資委是甲公司唯一股東,甲公司注冊資本金2800萬其中貨幣2500萬,實物300萬,國資委也是乙公司唯一股東。丙公司是甲公司的子公司,甲公司100%股權(quán),現(xiàn)甲公司把持有丙公司100股權(quán)以無償方式轉(zhuǎn)讓給乙方,請問甲乙公司如何做賬?涉及哪些稅收?老師可有人會啊,老師請回答
個體工商戶 新增印花稅 需要去稅務(wù)局認定嗎 還是自己在電子稅務(wù)局就可以報
廠房租金10萬一年,員工15名,一人一天能做6張1.5內(nèi)置1米桌6張,一天做多少桌子才夠本,對于員工工資這快的薪資是150-200區(qū)間嗎
個體工商戶 租賃的房屋 用于經(jīng)營 需要交房產(chǎn)土地稅嗎
老師,制造業(yè)鋸片和貿(mào)易業(yè)鋸片的退稅率分別是多少呢
老師,退稅是我選銷售額當天,那我開票日期是報關(guān)單的日期,還是我開票當天的日期
簡易式申報未開票收入沒地方填
現(xiàn)在系統(tǒng)預(yù)警,不一定什么時候就會出現(xiàn),費用占比過大會增加預(yù)警的風險從而增加查賬風險