先沖銷(xiāo)原錯(cuò)誤入賬分錄,再重新按正確方式入賬(分不含稅金額和進(jìn)項(xiàng)稅額入賬),若之前已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出則補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄可省略。調(diào)整時(shí)確保憑證附件齊全,若涉及以前年度損益調(diào)整,要考慮對(duì)所得稅等稅費(fèi)影響
老師,2個(gè)月前認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,退給對(duì)方重開(kāi)了,對(duì)方重開(kāi)后稅務(wù)局認(rèn)證勾選系統(tǒng)的稅額就多出來(lái)這幾張發(fā)票的。但是,賬上的稅額少,我現(xiàn)在計(jì)提稅按賬上的計(jì)提嗎?下個(gè)月報(bào)稅時(shí)怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,之前很早的會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了,一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,后又做一張進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證稅金,后來(lái)我在2021年12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會(huì)計(jì)分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了,但是因?yàn)橹暗馁~很亂,后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了,現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄,目前進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅是平的,所以,請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄,求指教!
老師,請(qǐng)問(wèn),我在上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費(fèi),發(fā)票開(kāi)的是專(zhuān)票),申報(bào)增值稅的時(shí)候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個(gè)月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請(qǐng)問(wèn),我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額。老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況是不是證明 有許多票是沒(méi)有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒(méi)有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額之后待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會(huì)導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),是沒(méi)有留底,和已勾選的發(fā)票的
請(qǐng)問(wèn)老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有做進(jìn)去,但是已經(jīng)認(rèn)證了,也做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅or應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?(應(yīng)交稅費(fèi)這步是做哪一個(gè)比較合適)
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,這兩張票是屬于福利費(fèi),不需要勾選的,是勾選錯(cuò)了所以做了轉(zhuǎn)出了
這沒(méi)事的 轉(zhuǎn)出不影響
但目前的問(wèn)題是,發(fā)票認(rèn)證后,按認(rèn)證后的金額做的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致目前待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有貸方有額了,想知道這個(gè)怎么調(diào)整
你之前收到發(fā)票沒(méi)做 借成本費(fèi)用科目 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
不是的,借:成本費(fèi)用,貸:銀行,因?yàn)槭遣荒艿挚鄣模詻](méi)有做稅款的分錄,直接價(jià)稅合計(jì)入的賬
那你直接轉(zhuǎn)出就可以 這個(gè)沒(méi)事 賬上不用做
老師,賬上之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,但我目前的問(wèn)題是,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的貸方出現(xiàn)了余額,我想知道怎么調(diào)平這個(gè)?
你紅沖了之前的分錄
紅沖哪一筆?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?還是正常價(jià)稅合計(jì)入賬的?老師,麻煩回答的詳細(xì)點(diǎn),我的問(wèn)答次數(shù)快沒(méi)了
借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這個(gè)分錄紅沖了
或者做借進(jìn)待認(rèn)證抵扣 貸成本費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這樣做
老師,我剛說(shuō)了,我是價(jià)稅合計(jì)入的賬,沒(méi)有做借:進(jìn)項(xiàng),貸:待認(rèn)證抵扣這個(gè)分錄呀 還有,待認(rèn)證抵扣和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,是一回事嗎?
是一回事的 這是一個(gè)科目, 2.就因?yàn)槟銢](méi)做所以我給你出了兩個(gè)辦法
借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這個(gè)分錄紅沖了,可是都沒(méi)做這筆,要怎么紅沖呢?是不是說(shuō)做成紅字是嗎?就是借:進(jìn)項(xiàng)稅(紅字),貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(紅字),這樣嗎?
你沒(méi)做這筆就不用紅沖 直接不做分錄 第二個(gè)就是我上面說(shuō)的 先做 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸成本費(fèi)用 然后 借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 然后轉(zhuǎn)出了就做轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用的分錄
老師,剛試了按這個(gè)分錄做了,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)一借一貸,還是平不了呀,而且還又多了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額
咩有的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后沒(méi)有了哦
我原來(lái)入賬的分錄和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不用調(diào)整,現(xiàn)在做:借:待認(rèn)證抵扣進(jìn) 貸:成本費(fèi)用 再做一筆, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:待認(rèn)證抵扣,是這樣嗎?這樣做就是待認(rèn)證的一借一貸,又多了一筆進(jìn)項(xiàng)稅呀,老師能講清楚點(diǎn)嗎?問(wèn)答都要結(jié)束了
對(duì)的 然后再做轉(zhuǎn)出的 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣就沒(méi)有余額了 這個(gè)可以理解嗎