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Q

老師好,檢查賬目發(fā)現(xiàn)之前年度的發(fā)票入賬有問(wèn)題,兩有張專(zhuān)票勾選認(rèn)證了(后面已做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出),但是賬上是按價(jià)稅合計(jì)入的賬,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額,怎么調(diào)整賬務(wù)?

2025-01-08 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-08 15:19

先沖銷(xiāo)原錯(cuò)誤入賬分錄,再重新按正確方式入賬(分不含稅金額和進(jìn)項(xiàng)稅額入賬),若之前已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出則補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄可省略。調(diào)整時(shí)確保憑證附件齊全,若涉及以前年度損益調(diào)整,要考慮對(duì)所得稅等稅費(fèi)影響

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快賬用戶4644 追問(wèn) 2025-01-08 15:21

老師,這兩張票是屬于福利費(fèi),不需要勾選的,是勾選錯(cuò)了所以做了轉(zhuǎn)出了

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:22

這沒(méi)事的 轉(zhuǎn)出不影響

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快賬用戶4644 追問(wèn) 2025-01-08 15:24

但目前的問(wèn)題是,發(fā)票認(rèn)證后,按認(rèn)證后的金額做的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致目前待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有貸方有額了,想知道這個(gè)怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:28

你之前收到發(fā)票沒(méi)做 借成本費(fèi)用科目 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

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快賬用戶4644 追問(wèn) 2025-01-08 15:29

不是的,借:成本費(fèi)用,貸:銀行,因?yàn)槭遣荒艿挚鄣模詻](méi)有做稅款的分錄,直接價(jià)稅合計(jì)入的賬

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:36

那你直接轉(zhuǎn)出就可以 這個(gè)沒(méi)事 賬上不用做

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快賬用戶4644 追問(wèn) 2025-01-08 15:37

老師,賬上之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,但我目前的問(wèn)題是,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的貸方出現(xiàn)了余額,我想知道怎么調(diào)平這個(gè)?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:40

你紅沖了之前的分錄

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快賬用戶4644 追問(wèn) 2025-01-08 15:42

紅沖哪一筆?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?還是正常價(jià)稅合計(jì)入賬的?老師,麻煩回答的詳細(xì)點(diǎn),我的問(wèn)答次數(shù)快沒(méi)了

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:44

借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這個(gè)分錄紅沖了

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:45

或者做借進(jìn)待認(rèn)證抵扣 貸成本費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這樣做

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快賬用戶4644 追問(wèn) 2025-01-08 15:48

老師,我剛說(shuō)了,我是價(jià)稅合計(jì)入的賬,沒(méi)有做借:進(jìn)項(xiàng),貸:待認(rèn)證抵扣這個(gè)分錄呀 還有,待認(rèn)證抵扣和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,是一回事嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:49

是一回事的 這是一個(gè)科目, 2.就因?yàn)槟銢](méi)做所以我給你出了兩個(gè)辦法

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快賬用戶4644 追問(wèn) 2025-01-08 15:51

借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這個(gè)分錄紅沖了,可是都沒(méi)做這筆,要怎么紅沖呢?是不是說(shuō)做成紅字是嗎?就是借:進(jìn)項(xiàng)稅(紅字),貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(紅字),這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:57

你沒(méi)做這筆就不用紅沖 直接不做分錄 第二個(gè)就是我上面說(shuō)的 先做 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸成本費(fèi)用 然后 借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 然后轉(zhuǎn)出了就做轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用的分錄

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快賬用戶4644 追問(wèn) 2025-01-08 16:05

老師,剛試了按這個(gè)分錄做了,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)一借一貸,還是平不了呀,而且還又多了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2025-01-08 16:07

咩有的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后沒(méi)有了哦

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快賬用戶4644 追問(wèn) 2025-01-08 16:11

我原來(lái)入賬的分錄和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不用調(diào)整,現(xiàn)在做:借:待認(rèn)證抵扣進(jìn) 貸:成本費(fèi)用 再做一筆, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:待認(rèn)證抵扣,是這樣嗎?這樣做就是待認(rèn)證的一借一貸,又多了一筆進(jìn)項(xiàng)稅呀,老師能講清楚點(diǎn)嗎?問(wèn)答都要結(jié)束了

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齊紅老師 解答 2025-01-08 16:12

對(duì)的 然后再做轉(zhuǎn)出的 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣就沒(méi)有余額了 這個(gè)可以理解嗎

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2025-01-08
是否可以勾選發(fā)票 若發(fā)票無(wú)真實(shí)交易對(duì)應(yīng)或多開(kāi)部分不符合真實(shí)業(yè)務(wù),最好別勾選,有虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。若業(yè)務(wù)真實(shí)、金額有誤且能證明實(shí)際業(yè)務(wù)金額,可以按實(shí)際金額勾選。 調(diào)整賬目不一致的方法 不勾選發(fā)票:若不勾選,將多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字沖銷(xiāo)。借:原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)。 按實(shí)際金額勾選發(fā)票:確定實(shí)際認(rèn)證金額 Y。認(rèn)證時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)Y,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 Y。對(duì)多開(kāi)部分用紅字沖銷(xiāo),借:原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等(紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)。
2024-12-14
之前的分錄是怎么做的?企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款嗎?
2021-10-29
您好,這個(gè)只能看看您當(dāng)時(shí)是怎么把賬調(diào)平的,然后找出差一點(diǎn),然后相反的方向要改回去就行了
2023-01-11
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 借 成本或費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
2021-08-20
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