先沖銷原錯(cuò)誤入賬分錄,再重新按正確方式入賬(分不含稅金額和進(jìn)項(xiàng)稅額入賬),若之前已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出則補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄可省略。調(diào)整時(shí)確保憑證附件齊全,若涉及以前年度損益調(diào)整,要考慮對(duì)所得稅等稅費(fèi)影響

老師,2個(gè)月前認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)有問題,退給對(duì)方重開了,對(duì)方重開后稅務(wù)局認(rèn)證勾選系統(tǒng)的稅額就多出來(lái)這幾張發(fā)票的。但是,賬上的稅額少,我現(xiàn)在計(jì)提稅按賬上的計(jì)提嗎?下個(gè)月報(bào)稅時(shí)怎么處理?
老師,請(qǐng)問下,之前很早的會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了,一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,后又做一張進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證稅金,后來(lái)我在2021年12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會(huì)計(jì)分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了,但是因?yàn)橹暗馁~很亂,后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了,現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄,目前進(jìn)銷項(xiàng)稅是平的,所以,請(qǐng)問要怎么做分錄,求指教!
老師,請(qǐng)問,我在上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費(fèi),發(fā)票開的是專票),申報(bào)增值稅的時(shí)候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個(gè)月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請(qǐng)問,我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額。老師,請(qǐng)問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額之后待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會(huì)導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
請(qǐng)問老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做進(jìn)去,但是已經(jīng)認(rèn)證了,也做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅or應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?(應(yīng)交稅費(fèi)這步是做哪一個(gè)比較合適)
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來(lái)做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)


老師,這兩張票是屬于福利費(fèi),不需要勾選的,是勾選錯(cuò)了所以做了轉(zhuǎn)出了
這沒事的 轉(zhuǎn)出不影響
但目前的問題是,發(fā)票認(rèn)證后,按認(rèn)證后的金額做的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致目前待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有貸方有額了,想知道這個(gè)怎么調(diào)整
你之前收到發(fā)票沒做 借成本費(fèi)用科目 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
不是的,借:成本費(fèi)用,貸:銀行,因?yàn)槭遣荒艿挚鄣?,所以沒有做稅款的分錄,直接價(jià)稅合計(jì)入的賬
那你直接轉(zhuǎn)出就可以 這個(gè)沒事 賬上不用做
老師,賬上之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,但我目前的問題是,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的貸方出現(xiàn)了余額,我想知道怎么調(diào)平這個(gè)?
你紅沖了之前的分錄
紅沖哪一筆?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?還是正常價(jià)稅合計(jì)入賬的?老師,麻煩回答的詳細(xì)點(diǎn),我的問答次數(shù)快沒了
借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這個(gè)分錄紅沖了
或者做借進(jìn)待認(rèn)證抵扣 貸成本費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這樣做
老師,我剛說(shuō)了,我是價(jià)稅合計(jì)入的賬,沒有做借:進(jìn)項(xiàng),貸:待認(rèn)證抵扣這個(gè)分錄呀 還有,待認(rèn)證抵扣和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,是一回事嗎?
是一回事的 這是一個(gè)科目, 2.就因?yàn)槟銢]做所以我給你出了兩個(gè)辦法
借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這個(gè)分錄紅沖了,可是都沒做這筆,要怎么紅沖呢?是不是說(shuō)做成紅字是嗎?就是借:進(jìn)項(xiàng)稅(紅字),貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(紅字),這樣嗎?
你沒做這筆就不用紅沖 直接不做分錄 第二個(gè)就是我上面說(shuō)的 先做 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸成本費(fèi)用 然后 借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 然后轉(zhuǎn)出了就做轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用的分錄
老師,剛試了按這個(gè)分錄做了,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)一借一貸,還是平不了呀,而且還又多了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額
咩有的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后沒有了哦
我原來(lái)入賬的分錄和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不用調(diào)整,現(xiàn)在做:借:待認(rèn)證抵扣進(jìn) 貸:成本費(fèi)用 再做一筆, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:待認(rèn)證抵扣,是這樣嗎?這樣做就是待認(rèn)證的一借一貸,又多了一筆進(jìn)項(xiàng)稅呀,老師能講清楚點(diǎn)嗎?問答都要結(jié)束了
對(duì)的 然后再做轉(zhuǎn)出的 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣就沒有余額了 這個(gè)可以理解嗎