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老師增值稅留底抵減欠稅的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
老師,我司欠增值稅10萬(wàn)元,滯納金600元,留底稅額有10萬(wàn)元,我申請(qǐng)用留底稅額抵欠稅額,分錄該如何寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)留底抵欠繳的分錄是怎么做的?
老師,請(qǐng)問(wèn)留底抵扣欠稅的分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)本月申報(bào)11月的有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,做了留底進(jìn)項(xiàng)抵扣今年1月份增值稅的欠稅和滯納金,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄???
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎


?您好,這要分情況的, 1.增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(負(fù)) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 (負(fù)) 2.若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 ?(負(fù)) 當(dāng)納稅人使用留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí),需要將這部分留抵稅額從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目轉(zhuǎn)出,因?yàn)檫@部分稅額不再用于未來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額,而是用于抵減現(xiàn)有的增值稅欠稅