所得稅費(fèi)用影響本年利潤(rùn),月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,年末的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。
我直接期間損益結(jié)轉(zhuǎn),再做筆借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸:本年利潤(rùn)。這樣可以嗎
稅后利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)分錄:可以直接做 借利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 貸銀行存款 還是得計(jì)提 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款呢 用哪個(gè)呢?
老師,你好。本年利潤(rùn)累計(jì)95872.12 所得稅2338.46 凈利潤(rùn)93533.66 本年盈利,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:本年利潤(rùn)93533.66貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)93533.66
我將本月所有的收入結(jié)轉(zhuǎn)得到貸:本年利潤(rùn)300000結(jié)轉(zhuǎn)所有費(fèi)用得到借:本年利潤(rùn)208500而后又發(fā)生了借:本年利潤(rùn)22857貸:所得稅費(fèi)用22857借:利潤(rùn)分配6862.5貸:盈余公積6862.5老師,我想請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)總額怎么計(jì)算出來(lái),為什么。以及需不需要有本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)
我將本月所有的收入結(jié)轉(zhuǎn)得到貸:本年利潤(rùn)300000結(jié)轉(zhuǎn)所有費(fèi)用得到借:本年利潤(rùn)208500而后又發(fā)生了借:本年利潤(rùn)22857貸:所得稅費(fèi)用22857借:利潤(rùn)分配6862.5貸:盈余公積6862.5老師利潤(rùn)總額是300000-208500=91500,91500-22857=68643,68643-6862.5=61780.5嗎?可是有個(gè)借:利潤(rùn)分配,那么本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)又怎么寫(xiě)?
我們公司借給萬(wàn)利達(dá)的錢(qián),由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請(qǐng)問(wèn)老師,我司采購(gòu)產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購(gòu)肯定是和香港簽訂采購(gòu)合同,請(qǐng)問(wèn)香港采購(gòu)能退稅嗎,香港公司不能開(kāi)增值稅專(zhuān)票嗎?
分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買(mǎi)軟件只付部分貨款,票也開(kāi)了部分,知道總金額要攤銷(xiāo)要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專(zhuān)利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無(wú)金額,然后合同不涉及專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓?zhuān)皇谴覀內(nèi)ゾ幾吞峤唬暾?qǐng)的專(zhuān)利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱(chēng),物業(yè)開(kāi)具專(zhuān)票給我們還是舊的單位名稱(chēng),已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000,怎么辦