借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。 貸,應(yīng)付賬款。 跨年的做這個(gè)。
老師,我有個(gè)更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個(gè)文化傳媒企業(yè),19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額126.55 貸:銀行存款1100
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
我們公司是活動(dòng)公司 一般納稅人 23年年底的時(shí)候我做了一個(gè)暫估分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-活動(dòng)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務(wù)發(fā)票 安裝費(fèi)21萬 這個(gè)金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個(gè)暫估分錄是否正確
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我之前開了一張銷項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發(fā)票出去,之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)里面的型號(hào)開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
請問木材加工廠的小規(guī)模納稅人,單位沒有銷售,但是個(gè)人稅報(bào)了工人的工資了,如何做賬務(wù)處理呢?
老師好:咨詢下 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 如果公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 一般填寫在營業(yè)外收入下面的其他么?
我們給這個(gè)公司付的融資租賃的貸款,每個(gè)月都付91880元,沒看到他開發(fā)票給我們,只看到他開利息的發(fā)票給我們,這個(gè)是怎么回事???老師
老師好,集中研發(fā)項(xiàng)目分?jǐn)偯骷?xì)表可以按年度來做嗎?等一年結(jié)束以后,看分?jǐn)偨o每個(gè)研發(fā)項(xiàng)目多少人工費(fèi)用這樣可以嗎?
請問老師匯算清繳工資薪金調(diào)整表第一欄工資薪金支出金額包含年終獎(jiǎng)嗎
老師,我們是制造業(yè),比如生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品需要20種原材料,但有些原材料,現(xiàn)金買的,沒有發(fā)票,這個(gè)要怎么辦?
你好,我們老板開農(nóng)場,種櫻桃,現(xiàn)在櫻桃成熟了。有客戶到農(nóng)場來采摘,我們給客戶開票,內(nèi)容填的是娛樂服務(wù)*櫻桃采摘,現(xiàn)在稅務(wù)局給我們打電話說是不符合要求,我們應(yīng)該開什么類目合適?
公司與個(gè)人房東租賃的房屋電費(fèi)支出只能開房東姓名抬頭的發(fā)票。這樣的發(fā)票能用于公司所得稅前扣除嗎? 跟房東有簽租賃合同
你好老師原材料一般預(yù)警指標(biāo)是多少
不是直接做成本了嗎?
跨年了,用利潤分配未分配利潤。
借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。這個(gè)是要 12 月份做的嗎?金額就是暫估的? 借,利潤分配未分配利潤。 貸,應(yīng)付賬款 這個(gè)就是收到票后做的嗎?
都是1月份做的。如果你在12月份做的話,你12月份就收到了發(fā)票嗎?
那你的意思是說:我沒有收到票已開出去的型號(hào),是先不要管,1 月份票到了,我再按照你說的分錄來做,是嗎?
對的是的,是這個(gè)意思。
老師,那如果不是跨年的話發(fā)票,就是要先暫估入賬嗎?
需要的,需要這么做的。
老師,你剛剛說的分錄,是收到票就可以做了,還是要抵扣發(fā)票的時(shí)候才做
收到發(fā)票就得做,收到發(fā)票紅沖之前暫估的在做發(fā)票的。