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老師,請問,我公司是做銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在把空調(diào)型號(hào)開出去了,但是進(jìn)項(xiàng)票要下個(gè)月才開回來,我這個(gè)成本是可以先暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,下個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,拿去抵扣了,要紅沖暫估,然后再做一筆正確的分錄嗎?

2025-01-07 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-07 12:03

借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。 貸,應(yīng)付賬款。 跨年的做這個(gè)。

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快賬用戶1671 追問 2025-01-07 12:04

不是直接做成本了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-07 12:06

跨年了,用利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶1671 追問 2025-01-07 12:09

借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。這個(gè)是要 12 月份做的嗎?金額就是暫估的? 借,利潤分配未分配利潤。 貸,應(yīng)付賬款 這個(gè)就是收到票后做的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-07 12:10

都是1月份做的。如果你在12月份做的話,你12月份就收到了發(fā)票嗎?

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快賬用戶1671 追問 2025-01-07 12:13

那你的意思是說:我沒有收到票已開出去的型號(hào),是先不要管,1 月份票到了,我再按照你說的分錄來做,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-07 12:13

對的是的,是這個(gè)意思。

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快賬用戶1671 追問 2025-01-07 12:16

老師,那如果不是跨年的話發(fā)票,就是要先暫估入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-07 12:17

需要的,需要這么做的。

頭像
快賬用戶1671 追問 2025-01-07 12:17

老師,你剛剛說的分錄,是收到票就可以做了,還是要抵扣發(fā)票的時(shí)候才做

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齊紅老師 解答 2025-01-07 12:21

收到發(fā)票就得做,收到發(fā)票紅沖之前暫估的在做發(fā)票的。

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借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。 貸,應(yīng)付賬款。 跨年的做這個(gè)。
2025-01-07
你好,你發(fā)票到了多少充多少,你第一次是到了80嗎?
2024-12-05
借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤,然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款。
2024-03-05
您好,對的,這個(gè)最后可以從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)能
2025-04-05
?你好? ? 可以的。 你可以暫估成本的 ;? ? ?是的就這樣處理。? ? ?
2021-01-16
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